Здравствуйте.
Начисляем премию за февраль, по человеку появляются какие-то перерасчеты по НДФЛ, и искажается сумма на руки (Приложение 1). В том числе тащит НДФЛ с превышения (15%) декабря.
В декабре и январе выравнивали НДФЛ документами операция НДФЛ и перерасчет НДФЛ. С февраля появилось начальное сальдо «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ «. При этом сумма к выплате в ведомости уменьшается. (Приложение 2).
Помогите исправить ситуацию.
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Здравствуйте, приложила подробный анализ 25-26 года.
Перерасчеты связаны с тем, что выравнивала базу и ндфл в 2025 году., т.к. зарплату выплачивали в 2 этапа основная часть 30.12.2025, а потом доплата 14.01.2026. При этом не корректно произвела начисление, перерассчитала начисление зп, уже после первой выплаты за декабрь 2025.
И НДФЛ по ставке 15% перешел в 2026 год и не получается от него избавиться.
Сейчас к выплате сумма меньше, чем надо.
Вообще не понимаю в какую сторону выравнивать.
Пожалуйста сформируйте отчет с установленным флажком «Суммы до/с превышения», иначе не видно как суммы разбиты по ставкам
Здравствуйте, прикрепила отчет.
Здравствуйте!
Спасибо за данные!
Сейчас получается, что НДФЛ за 2025 и 2026 года рассчитан неверно.
1. Вижу, что «Разовое начисление » №232 от 30.12.2025 г. переносится Ведомостью от 14.01.2026 г. в 2026 год. Уточните пожалуйста вы же хотите, чтобы эта сумма относилась к 2026 году, но чтобы при этом НДФЛ по 2025 и 2026 году из-за этого переноса стал корректным? Правильно я вас поняла?
2. И еще напишите пожалуйста по остальным доходам все хорошо? Их не нужно перебрасывать между годами?
1. Правильно, мы хотим, чтобы сумма выплаты относилась к 2026 году и НДФЛ стал корректным.
2. По остальным доходам за 2025 год Доходы верные, налоги исчисленный и удержанный верные, а осталось удержать как-раз превышение 15%- которое не понятно должно ли быть.
по 2026 году в файлике выделила цветом синие-то что правильный доход, красным, то чего быть не должно, что пришло из операций учета НДФЛ.
Подскажите, как вообще правильно должно было быть, если в бух.учете доход в 2025году (превышение 15%), но выплачен в январе 2026 по налоговому учету, то должны ли переноситься в январь 2026 года доход по повышенной ставке?
Скажите пожалуйста можете ли вы прислать копию своей базы? Это бы позволило бы определить оптимальный путь разрешения ситуации с учетом того, что прошло несколько начислений и выплат в 2026 году.
Напишите пожалуйста о своем решении. Если ответ будет положительным, то я вышлю вам инструкцию куда прислать базу. Если нет, то будем решать проблему удаленно.
Здравствуйте!
1. Снимите с проведение «Операция учета НДФЛ 0001-000035 от 31.01.2026», Операцию №37 и Операцию №1.
2. Снимите с проведение «Перерасчет НДФЛ» №51 и №8. Вы же их вводили в связи с корректировками?
3. В Феврале вводим новый первый документ «Перерасчет НДФЛ» за «Налоговый период» = 2025 г. «Месяц перерасчета» поставим Февраль 2026 г. Нажимаем кнопку Заполнить. Должен появиться перерасчет за 2025 г.
4. В Феврале вводим новый второй документ «Перерасчет НДФЛ» за «Налоговый период» = 2026 г. «Месяц перерасчета» поставим Февраль 2026 г. Нажимаем кнопку Заполнить. Должен появиться перерасчет за 2026 г.
5. Проведите пожалуйста оба документа и пришлите по ним скриншоты с двумя вкладками (НДФЛ и Корректировка выплаты).
6. Также в формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 и 2026 год (именно такой период установите)