Добрый день!. В продолжении темы предыдущего вопроса про излишне удержанный НДФЛ: в феврале сделала Возврат НДФЛ работнику, теперь в Своде за февраль эта сумма отражается как Зачтено излишне удержанного НДФЛ, Скажите пожалуйста это правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по предыдущему вопросу
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ Добрый день! В феврале сотруднику был начислен и выплачен аванс, который оказался больше, чем начисленная зарплата за февраль. Ошибка была…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
- Как отразить в 6НДФЛ начисленный к возврату НДФЛ Здравствуйте! подскажите пожалуйста где и когда отражаются суммы к возврату НДФЛ уволенному сотруднику, если факт излишне удержанного НДФЛ за 2020г…
Статьи по этой теме
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
Здравствуйте!
Да, в отчетах по зп поле «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» отражается в том месяце, какой указан в документе «Возврат НДФЛ» (реквизит «Месяц» в документе)
СПАСИБО
Пожалуйста 🙂