Компенсация за задержку заработной платы

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.87/10)

Здравствуйте, по графику выплата зп должна быть 10.05, была выплачена 13.05, хотела ввести как рассказано в статье https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/kak-nachislit-kompensatsiyu-za-zaderzhku-zarplaty-v-1s-8-3-zup.html, но у меня не ставит сумму не могу понять почему(

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Ранее расчет компенсации за задержку заработной платы выполнялся в зависимости от даты документа, сейчас он рассчитывается на дату, указанную в поле Планируемая дата выплаты- КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ . Пожалуйста, попробуйте указать дату выплаты внизу документа -13.05.2024, заполняется теперь сумма компенсации?

  2. Подскажите пожалуйста, не проведена ли ведомость на выплату заработной платы? Если ведомость уже провели, документ компенсация не заполнится- ПОЧЕМУ НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ? И уточните, пожалуйста, номер релиза программы, в которой работаете.

  3. Отменила выплату, всё равно не заполняется, релиз 3.1.29.38

  4. На скриншоте, который Вы прислали вижу, что вверху документа Вы указали дату 13.05.2024, а Планируемую дату выплаты внизу документа поставили 10.05.2024. Но программа считает сумму компенсации именно от Планируемой даты выплаты, поэтому в это окно мы ставим день, когда фактически была выплачена заработная плата. Измените, пожалуйста, внизу документа Планируемую дату выплаты на 13.05.2024.

  5. Да, посчиталось всё) а потом взносы в Бухгалтерию попадут за какой месяц?

  6. Только мне кажется посчиталось маленько неверно, 10.05 это же был выходной и зп мы должны были выдать 08.05

  7. Добрый день!
    Только мне кажется посчиталось маленько неверно, 10.05 это же был выходной и зп мы должны были выдать 08.05
    Да, так как это был выходной, срок выплаты переносится на 08.05. Зайдите пожалуйста в справочник Настройка-Организация-Вкладка учетная политика-Бухучет и выплата зарплаты, поменяйте дату на 08 число.

    Затем вернитесь в документ Компенсация за задержку зарплаты, нажмите в нем заполнить, сумма должна пересчитаться, проведите документ. После этого поставьте в настройках учетной политики организации дату выплаты зарплаты как она была- 10 число.

    а потом взносы в Бухгалтерию попадут за какой месяц?

    То, в какой месяц попадут взносы зависит от месяца, который мы укажем в документе Компенсация за задержку зарплаты(верхняя строка- Месяц, выделила на скриншоте), мы первоначально указали апрель. Какой месяц указывать правильнее — это скорее вопрос по законодательству. Так как по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству, я могу только высказать свое мнение по данному вопросу. На мой взгляд, так как сегодня последний день уплаты взносов за травматизм за апрель, наверное, лучше изменить месяц в документе на Май(только в перовой строке, строку Задержана зарплата по-не трогаем), чтобы не было просрочки по оплате. Тогда все взносы с компенсации посчитаются в майском документе Начисление зарплаты и в Бухгалтерию тоже попадут в мае. Для того, чтобы начислить страховые взносы на компенсацию за задержку зп, в документе Компенсация за задержку зарплаты следует установить флажок Регистрировать как облагаемый страховыми взносами доход (также в документе есть флажок для исчисления НДФЛ, если Вы примете решение облагать налогом суммы компенсации).

  8. если я ставлю май, то расчет стирается и не заполняется когда я выбираю сотрудника( я оставила апрель, переформировала отражение зарплаты в бух учете только сумма взносов не заполнилась в документе(

    1. Чтобы в Отражение зарплаты заполнились страховые взносы с компенсации, нужно зайти в документ Начисление зарплаты за апрель и пересчитать в нем взносы по сотруднику, у которого была компенсация за задержку зарплаты, провести. Затем снова перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете.

  9. А как способ отражения задать?

  10. Способ отражения не редактируется для компенсации на задержку зарплаты, оставляем его без изменений. Для того, чтобы сформировалась правильная проводка при синхронизации (Дт 91.02 Кт 73.03), нужно в документе Отражение зарплаты в бухучете на строке с компенсацией поменять Статью расходов(эта колонка находится рядом со способом отражения) на ПР.

  11. спасибо, всё получилось

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.