Вопрос по ЗУП. Добрый день! В июне 2021 обнаружили, что в марте 2021 допущена ошибка в начислении зп(излишнее начислено). Как исправить начисление июнем, чтобы исправление отразилось в уточнённых отчётах 6-НДФЛ и РСВ за 1 квартал 2021. При самостоятельном исправлении программа проставляет дату получения дохода текущим периодом.и ещё правильно ли я понимаю, что Уточнённый отчёт 4-фсс за 1 квартал 2021 можно не подавать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Исправление начислений заработной платы за 1 квартал 2021 в июне 3921
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление в прошлом периоде вида начисления в документе премия и доначисление страховых взносов Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.48) Добрый день! Ситуация в март 2021г была начислена премия, вид начисления был…
- Сторно больничного листа ЗУП КОРП 3.1.8.216 Не понятно как сфомировать уточненный расчет при сторнировании пособия. Смоделирован пример (чтобы не мешались начисления текущего года)…
- Уточненная по РСВ за 2021 год Налоговая мне прислала уведомление об исправлении ошибки по РСВ за 2 квартал 2021. Я не указала в строке 08 Приложения…
- Разовое начисление в 6-НДФЛ Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом проверки раздела 6-НДФЛ по сотруднику. Полный разбор приложила в файле. Также приложила подробный…
Статьи по этой теме
- Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020? Если бухгалтерские проводки по исправлению НДС за 2 квартал 2020 проведены в 4 квартале 2020, можно ли уточненку по НДС…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
- Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…
Добрый день! Для целей НДФЛ сторно всегда должно относится к тому периоду, за который оно произошло. Для целей учета взносов сторно отражается в прошлом периоде, только если оно не перекрылось другими начислениями текущего периода. Посмотрите: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам.
Вы пишите, что: При самостоятельном исправлении программа проставляет дату получения дохода текущим периодом
Каким образом проводите исправление? Нужно устранить причину, по которой зарплата рассчиталась неправильно, а затем провести автоматический перерасчет по механизму Перерасчеты.
Уточненные 6-НДФЛ сдавать не нужно: отчет подается накопительным итогом и перерасчеты, проведенные в Июне, все равно не попадут в корректирующий отчет за 1 квартал.
Корректирующий РСВ сдать придется, если сторно окажется больше текущих начислений сотрудника. А 4-ФСС, да, гне подается корректирующий. Все сторно в 4-ФСС отражаются в том месяце, в котором они произошли.