Доплата по больничному листу

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно настроить вид начисления «Доплата за дни болезни», что бы при выгрузке в бухгалтерскую базу эта сумма попала на счет как и все остальные начисления сотрудника, (сч. 26) но в налоговом учете не отражалась, только в БУ и соответственно встала на ПР. Какая галочка в виде начислений отвечает за отражение в бухгалтерском и налоговом учете? 🙂 Спасибо!

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! В ЗУП нужно настроить специальный отдельный способ отражения на 26 счет, например, «26 непринимаемые НУ» и ег указать в настройках начисления. В ЗУП мы указываем тольо наименование способа отражения, а основная настройка бух. учета проиходит в Бухгалтерии. В Бухгалтерии нужно задать для этог способа отражения счет 26 и статью расходов, в настройках которой указано, что это расходы «Не учитываемые в целях налогообложения».

    Тогда проводка будет сформирована только в БУ и появится ПР. Проверяйте у себя.

    Посмотрите по теме:

    1. Всё поняла 🙂 Спасибо большое!

Комментарии закрыты.