Договоры ГПХ

Вопрос задал Светлана Ж.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день,
ЗУП КОРП 3.1.16.77
в ЗУПе в документе «Договор ГПХ» указываем в поле «Учитывать как» — «расчеты с контрагентами». В бухгалтерию в отражение эта сумма приезжает на 76.10 счет. В ерп (2.4.12.83) — на 76.09. Почему-то в ерп нет 76.10 счета. В ерп хотим попробовать отражение вести сводно, но тогда получается, что все договоры ГПХ будут без разбивки висеть на 76.09 и кому заплатили , а кому нет будет не разобраться. Есть ли возможность закрыть 70 счет, а 76 оставить с разбивкой? И есть ли возможность без переписывания ерп и обмена (зуп-ерп) делать отражение на 76.10 счет?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Дело в том, что мы не специализируемся на тонкостях учета в ERP. Но я покопался в демо-базе ERP и действительно в плане счетов нет счета 76.10, но есть 76.09. И документ «Отражение зарплаты…» если в нем есть доходы, отраженные по способу расчету «Расчеты с контрагентами» (в зуп это КА), действительно попадают на счет 76.09, а не 76.10.

    Первый вариант, это дорабатывать программу (можно через расширение) — создать в самой программе счет 76.10 в плане счетов и доработкой (расширением) исправить логику создания проводки, если выбран способ расчета «Расчеты с контрагентами» в докмуенте Отражение зарплаты.

    Второй вариант просто счет 76.09 исправить на 76.10 (а сам 76.09, если он требуется в каких-то других бухгалтерских операциях создать в плане счетов и использовать для этих других операций)

Комментарии закрыты.