Добрый день! Организация со 2 июня 2022 сменила юридический адрес . До смены адресы был один ОКТМО с 02 июня стал другой . Получается что нужно сдать два отчета 6-НДФЛ за 2 квартал. Подскажите как это организовать в программе 1С?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По данному вопросу можно посмотреть публикацию — Как заполнить 6-НДФЛ при смене ИФНС?
добрый день! в указанной Вами ссылке только говорится , что нужно подать 2 отчета. Но как это организовать в программе у меня вопрос? если 2 июня меняется налоговая , то как з/п сотрудников до 2 июня разделить на одно ОКТМО , а после 2 июня уже на новое ОКТМО?
Добрый день! В видео по ссылке с 01:24 можно посмотреть как поменять ИФНС и с 04:26 как заполнить 6-НДФЛ — Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
добрый день! Но мне нужно чтобы зп до 2 июня начислялась по одному ОКТМО , и соответственно попадала в 1 отчет, а после 2 июня по другому ОКТМО и попадала в другой отчет. В указанном примере не делится дни, а целый месяц уходит в новую налоговую, Но я считаю , что правильнее разделить.
Добрый день! Чтобы отчет заполнился строго по датам, необходимо, чтобы на титульном листе 6-НДФЛ в первом случае стояла дат 02.06, а во втором, например текущая. После даты можно исправить.
И доходы должны проходить по соответствующей налоговой на дату получения дохода.
Даты и налоговую можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день! уточните но как в начислении з/п это реализовать? там все начисляется по одной налоговой
Добрый день! Уточните как организовать в программе , чтобы в документе начисления з/п начислялась по разным ОКТМО?
Добрый день! Необходимо с июня 2022 в карточке организации добавить вторую ИФНС:
Чтобы она появилась в документах, документы нужно перепровести. Сложнее будет с ведомостями, их нужно будет перезаполнять после июня 2022 или нажимать кнопку «Обновить налогу», или менять ИФНС вручную а расшифровке НДФЛ:
Ещё необходимо учитывать один важный момент, если за 9 месяцев нужно будет сдавать полный отчет (с данными до июня и после) в новую ИФНС, то добавление налоговой лучше провести в копии базы, чтобы сдать отчеты. А в рабочей просто переименовать ИФНС, чтобы не перепроводить документы. Т.е. в рабочей базе будет как будто ничего не менялось с начала года.
добрый день! Если з/п будет начислена по одной налоговой до 2 июня , а выплата будет после , то выплата в какой отчет 6-НДФл должна попасть?
Добрый день! Выплата пройдет по новой ИФНС, т.к. дата удержания налога будет больше 02.06.
Но если ИФНС в базе менялась задним числом, то выплата июньской зарплаты могла пройти и по старой. Всё зависит от того какая налоговая указана в расшифровке налога в ведомости. Но правильнее, на мой взгляд, указать новую.
Добрый день! Уточните пожалуйста . Если во 2 кв 6-НДФЛ заполняем 2 отчета по старому и новому ОКТМ. То как за 9 месяцев , тоже нужно заполнить 2 отчета 6-НДФЛ? и за год тоже 2 отчета. Только уже в отчете со старым ОКТМО данные отчета за 9 мес. и год будут повторятся как за полугодие?
Обычно отчет за 9 месяцев уже сдается полностью в новую ИФНС с новыми реквизитами.
Почему то начисления документом увольнения не встают на новый ОКТМО. Разблокировала документ пере провела, и все рано начисления встают в отчет со старым ОКТМО, подскажите , что еще можно посмотреть?
Если в документе «Увольнение» нет ручных корректировок, то для перерасчета можно нажать кнопку «Отменить исправления»:
Только предварительно сохраните скриншоты расчета, чтобы их можно было сравнить, чтобы суммы не изменились.