Добрый день! В связи с переходом с ЕНВД на ОСНО решили свернуть базу. После экспресс проверки по выявилось огромное количество зависшего НДС , как с минусом, так и не реального с плюсом. Очень старые документы. Изучила все способы в бух эксперте. Пробовала списать операцией вручную. Не получается, т.к. не понятно какой документ нужно корректировать. Подскажите как почистить регистры. Прилагаю скрины экспресс проверки и анализ зависшего НДС
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зависший НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зависший НДС Добрый день! После обновления программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) решила перезаполнить регламентную операцию "формирование записей в книгу покупок" за январь 2019…
- Экспресс-проверка выдает ошибки, неверно отразили субсчет 19 в документе Списание НДС в 1С Добрый день. При проведении экспресс-проверки ведения учета выявляются ошибки в учете. Как исправить ошибки? 1. Были поступления, затем корректировка поступления.…
- Как удалить зависший НДС в регистре после корректировок реализации прошлых периодов в 1С Как избавиться от зависшего НДС, который постоянно выходит при формировании записей книги покупок? Проведены корректировки реализации очень давно.
- Ошибки в учете НДС при экспресс-проверке ведения учета Добрый день!!! При проведении экспресс-проверки ведения учета по НДС есть ошибки ( в приложенных файлах). Как исправить? Как в дальнейшем…
Статьи по этой теме
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Как проверить переход на НДС 22% по счетам учета 19, 62.02, 76.АВ, 90.01.1 в 1С? Счет 19 Отчеты — Экспресс-проверка. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Отчеты — Универсальный…
- Проверка зависшего НДС в 1С Зависший НДС — ситуация, знакомая каждому бухгалтеру. А вот быстро разобраться, почему она произошла, получится не всегда. Из статьи вы…
- Срок камеральной проверки по НДС сократится до 2-х месяцев Подписан Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ, по которому срок камеральной проверки деклараций по НДС, поступивших в налоговую инспекцию с…
Наталья, добрый день!
Корректировка регистра «НДС предъявленный» делается документом «Операции введенные вручную». В вашем случае есть расход по регистру нет прихода, создайте приход. Такая ситуация возникает из за ручных бухгалтерских проводок в части НДС, без корректировки регистров.
Создайте документ «Операции, введенные вручную» в правом верхнем углу нажмите кнопку «Еще», затем выберите функции «Выбор регистров». В предлагаемом перечне выбираем «НДС предъявленный», создавать записи в документе придется вручную (образец справки во вложении). Номер документа поступления, который подлежит корректировки возьмите из экспресс проверки.
Если объем большой и ручная корректировка трудоемка, то возможен вариант написание обработки с привлечением технического специалиста.