Заполнение Отчета комитента на основании корректировки поступления в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста.
В сентябре получили от поставщика акт по услугам, завели в 1С на сч.20. В четвертом квартале выяснилось, что это не наши услуги и их надо перевыставить на другого контрагента с вознаграждением. Мы отсторнировали поступление Документом «корректировка поступления» : в вкладке Услуги обнулили, в вкладке Агентские услуги завели услугу.
Проблема в том, что при заполнении Отчета комитенту, программа не видит корректировку поступления, а видит только документы из журнала «Поступление (акт,накладные, УПД) в видом операции «Товары, услуги, комиссии» Как нам заполнить отчет на основании документа «Корректировка поступления»?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид Операции Сторно.
    Укажите документ Поступления.
    Этой же датой формите новый документ Поступления, заполнив в нем закладку Агентские услуги.
    Далее уже создайте Отчет комитенту о закупках.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
    .

  2. Добрый день!
    Документом Сторно в операциях не создаются доп.листы к книгам покупок. У нас раздельный учет НДС 0% и 20%, поэтому НДС принимается к вычету в разных периодах (часть по этому документу в апреле, часть после подтверждения нулевой ставки, в другом периоде) А так как у нас таких операций надо сделать 300 шт, это трудоемко руками в операции регистр добавлять и смотреть по каждому документу когда НДС был принят к вычету. Такой вариант не подходит.

  3. Спасибо за уточнение.
    При раздельном учете, НДС в Книгу покупок попадает через Формирование записей книги покупок. Значит требуется еще осторнировать запись в ФЗКП.
    Для того, чтобы сформировался Доп.лист получается, что в сторонированной запись нужно установить в поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — период редактирования.

    Могу смоделировать пример в базе, если вы предоставите исходные скрины.

    Но легкого решения по задаче нет, только вручную. Т.е. каждую запись нужно будет сторнировать, создавать новый документ, вносить правки в регистры НДС.

Комментарии закрыты.