Зачет задолженностей при объединении компаний в 1С

Вопрос задал Эльмира Ш.

Ответственный за ответ: Дарья Терехова (★9.97/10)

Компании А и Б (на УСН) решили объединиться (у них один и тот же собственник) = остается компания А. При этом компания С (на ОСНО) должна компании А за товар и по договорам займа, а компания Б должна компании С за товар.

Как в 1С отразить зачет долгов между А (с учетом ее слияния с компанией Б) и С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Переносы и зачет задолженности между организацией и контрагентом, а также в случае оплаты или погашении задолженности с учетом третьего лица в программе выполняется документом Корректировка долга.

    Документ Корректировка долга в 1С

    С компанией С у вас должна быть договоренность, например, по письму, что задолженности компании Б перед С в результате слияния переходят к компании А и именно она будет ее погашать. При этом задолженность А перед С остается, и по акту зачета взаимных требований может быть погашена путем зачета.
    Т.е. Дт задолженность А перед С засчитывается в счет Кт задолженности А(Б) перед С в полной мере, если суммы совпадают, или частично.

    Уточните, пожалуйста, у вас в программе объединение А и Б как-то отражено?

    1. Уточните, пожалуйста, у вас в программе объединение А и Б как-то отражено? — Нет пока не отражено — мы как раз только планируем отражать слияние компаний.

  2. Тогда посмотрите, пожалуйста, материалы в обсуждении:

    Как отразить реорганизацию путем присоединения другой организации в 1С

    Перенос остатков осуществляется или через Помощник ввода остатков, или через Операцию со вспомогательным счетом 000.

    После уже в «общей» базе проведите корректировку долга.

    1

Комментарии закрыты.