Взаимозачет между ГО и филиалом, если оплата поступает на счет головной организации, а отгрузка идет от филиала в 1С БП КОРП

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!

Мы работаем в Бухгалтерии КОРП 8 ред.3.0. Среди наших клиентов есть государственные учреждения, оплату по которым за нашу продукцию мы получаем на расчетный счет своей головной организации, а акты закрываем по своему филиалу.Подскажите, как грамотно и какими документами произвести взаимозачет между «головой» и филиалом.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ольга.
    По регламенту на сайте Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру рекомендации даются по 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.
    Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением
    Счет-фактура выданный при отгрузке в обособленное подразделение Останутся вопросы пишите

  2. Здравствуйте, Татьяна!
    Спасибо за ответ.Но видимо функционал ПРОФ и КОРП отличаются в плане корректировок задолженностей.Документом не смогли, сделали операцией вручную.

Комментарии закрыты.