Переходим с Корп на комплексную 1с.Применяем ОСНО.импорт и экспорт из ЕАС,комиссионная торговля.При вводе остатков по товару и по счету 45.01 нужно ввести партии товаров (по приходным документам) или можно ввести без партий (ввод остатков 31.12.2020 одним документом)?Если ввести без партий, то наверно потом будет непонятно что в программе.По 19 счету остатки вносить по регистру НДС предъявленный и счета-фактуры?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод остатков при переходе с КОРП на 1С Комплексная автоматизация
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Документ ввода остатков при переходе на УСН и раздельный учет НДС Добрый день! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.194.23) С 01.01.26 перешли с ОСНО на УСН (доходы - расходы).Ставка НДС 22%.…
- Ввод остатков товаров в Бухгалтерию при УСН 15%. Создали новую базу Бухгалтерии. Вводом остатков по товару загрузили остатки по счету 41.1 со статусом Несписано,принято. Отражение в УСН- ПРИНИМАЮТСЯ.…
- Перенос остатков. нет партий на 004 Добрый день. 1с бухгалтерия проф 3.0.70.41. Переходим в новую базу. Остатки вносим в документ ввод остатка. После ввода данных на…
- Ввод остатков по раздельному учету НДС в 1С Добрый день! У меня программа 1С Фреш 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.28) С 01.01.2024 возникла необходимость…
Статьи по этой теме
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Ввод остатков по счету 10.3.2 Топливо в баке в 1С Для использования функциональности Путевые листы в программу Бухгалтерия 8.3 необходимо ввести начальные остатки топлива в баке каждого автомобиля. Есть 2…
- Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С В данной публикации мы рассмотрим: причины появления ошибок при переходе на Раздельный учет НДС ; предложим методы исправления ошибки; покажем…
- Ввод остатков в 1С 8.3 - пошаговая инструкция Очень часто, начиная работать в 1С 8.3 Бухгалтерия, в учете пользователя уже есть первоначальные остатки, и перед ним возникает вопрос…
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрин О программе — откуда переходите и куда переходите.
Ольга, добрый вечер!
Мы не консультируем по КА, но у моих клиентов, насколько я помню, еще давно, был автоматический переход с БП на КА. Вы должны позвонить в фирму, где приобретали КА и уточнить у них про перенос данных из Бухгалтерии 3.0 в новую конфигурацию.
В конфигурации КА ред 2.0, насколько я помню, был типовой обмен по начальному заполнению данных с помощью переноса данных из конфигурации БП ред.3.0.
Уточните этот момент, чтобы вам не вводить весь объем документов со всей аналитикой, а также все справочники в новую базу.
То есть при установке конфигурации КА у вас на компьютере должен быть каталог с шаблонами установок конфигураций 1С. И я думаю, что специалист по КА (среди нас такого нет: мы не консультируем по этой конфигурации) поможет вам загрузить данные из Бухгалтерии 3.0.
То есть, как я представляю, в каталоге с шаблоном КА должна быть специальная обработка, с помощью которой нужно выгрузить данные из Бухгалтерии ред. 3.0, что-то типа такого:
C:\tmplts\1c\ARAutomation20\2_0_3_97\ConvAcc3_0
И вам нужно перед тем, как заполнять данные в новой конфигурации, выполнить все настройки программы и настройки параметров учета, Учетной политики правильно: в зависимости от этого у вас будут заполняться или не заполняться определенные субконто и аналитика в регистрах.
И конечно, если вы хотите видеть в базе детальную аналитику и постом с ней работать — ее же нужно будет закрывать, возможно, корректировать, отдельно отчитываться — нужно вводить данные полностью.
Поэтому я рекомендую вам уточнить вопрос автоматического переноса данных.
В интернгете много информации на эту тему.
Если не поможет фирма, где приобретали КА, посмотрите эту ссылку, это тоже вариант:
https://moscowsoft.com/catalog/perenosy_dannyh_1C/perenos_dannykh_bp_3_0_ka_2_pe/
PS: Мы не оказываем услуг программного характера, а только консультируем по БП и ЗУП.
Я не спрашивала про автоматический перенос.А спрашивала про то что партии товаров нужны и для отчетов комиссионера и для передачи товаров на комиссию.По 19 счету остатки вносить по регистру НДС предъявленный и счета-фактуры если я буду вносить вручную?Тогда ответьте не как для комплексной,а как для бухгалтерии 1с.Партии товаров нужны для учета импорта и экспорта из ЕАЭС?
Ясно.)
Я посмотрела программный код в Бухгалтерии, в КА, думаю, так же, поэтому посмотрите информацию внизу: там как раз на эту тему я написала.
В Бухгалтерии 3.0 используется специальный Документ расчета с контрагентами.
При вводе остатков на 45.01 при заполнении поля документа отгрузки выходит форма, в которой вы можете подобрать перенесенный документ или создать новый по кнопке Создать документ расчетов (ручной учет).
Заполните его по указанной аналитике и сохраните. Он будет участвовать в аналитике 45.01.
Что касается корректировок регистров, то по Операции, введенной вручную вы сможете и ввести и скорректировать данные любых налоговых регистров: НДС Предъявленный, НДС Покупки, НДС Продаж, НДС раздельный учет и т.д..
Хорошо,спасибо.А отчет комиссионера заполнится без документов реализации?И без партии товаров не обойтись, у нас оценка товаров при их выбытии в учетной политике по ФИФО
Единственно, сейчас посмотрела, как в программном коде обработки Помощника ввода начальных остатков прописан алгоритм заполнения поля Документ отрузки и могу уточнить:
— для отгруженных без перехода права собственности товаров создается документ Реализация (акты, накладные).
Документ просто записывается, не проводится, чтобы не было проводок за прошлые периоды.
На этот документ будет ссылаться документ Реализация отгруженных товаров или Отчет комиссионера (агента) о продажах, поскольку они делаются на основании реализации.
— для товаров, переданных на комиссию, создается, как в моем примере, Документ расчетов с контрагентом. Тоже без проводок, он их и не делает в принципе.)
Для счета 45.04 в новой базе создается документ Передача ОС.
но и в отчете комиссионера и в Реализации (акты,накладные), есть субконто партии.Значит остаток по счету 41.01 и по счету 45.01 нужно вводить с партиями.Партии указываются из документа (поступление).
В реализации при заполнении поля Документ оприходования в конфигурации Бухгалтерия ред. 3.0 обычно используется не сам документ поступления, а опять таки Документ расчетов с контрагентом.
Проводок ни реализация, ни документ поступления не делают. Документ расчетов с контрагентом дается именно для удобства ввода начальных остатков: он удобнее в заполнении и имеет минимум необходимых реквизитов и проверок при записи