Добрый день!
Компания на ОСНО и продавец, и покупатель. Мы приобрели оборудование в апреле, а сейчас часть оборудования возвращаем. Я сделала на основании поступления документ «Возврат покупателю», если печатаю УПД, то статус становится 2, а если товарную накладную, то нужна и с/ф. Продавец мне выписал корр. с/ф.
Какие я должна документы сделать и отдать продавцу?
Заранее благодарю.
Добрый день!
Реквизиты корректировочной счет-фактуры, которую передал продавец, заполняете внизу документа «Возврат товаров поставщику» в специальные поля.
По умолчанию в проводки подставляется счет 76.02 расчеты по претензиям, но его можно поправить вручную на вкладке «Расчеты», если хотите оформить операцию по счетам обычных взаиморасчетов.
После проведения документа, в книге продаж восстанавливается сумма ранее принятого к вычету НДС с кодом 18.
Полную схему отражения возврата в программе можно посмотреть здесь:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Для налога на прибыль при возврате брака ни доходов, ни расходов не образуется.
По общему правилу составляется акт об обнаружении недостатков, письмо или претензия с требованием принять возвращенные товары с указанием причины их возврата. Оба документа могут быть составлены в свободной форме, единого бланка нет. После того как продавец одобрит возврат, выпишите накладную (ТОРГ-12) в двух экземплярах.