Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести восстановление НДС, если мы ведем раздельный учет и было изначально проведено, что приобретенное ТМЦ будет использоваться для облагаемых НДС операций, а в итоге ТМЦ было использовано для необлагаемых НДС операций.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС по ТМЦ для собственных нужд при раздельном учете в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление основных средств и тмц в одном УПД Добрый день, подскажите как правильно оформить в программе данную операцию - в одном УПД поставщика отражены и ТМЦ и Основные…
- Безвозмездная передача ТМЦ для нужд СВО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859)Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23) Передаем ТМЦ для нужд СВО. Передачу оформляю документом "Безвозмездная передача", при этом…
- Восстановление НДС Добрый деньи! Подскажите, пожалуйста, организация передает ТМЦ в качестве вклада в уставной капитал. Соответственно, нужно восстанавливать НДС по приобретенным ценностям.…
- Безвозмездная передача ТМЦ без НДС не попадает в Распределение НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Здравствуйте. В октябре безвозмездно передали ТМЦ казенному учреждению. Передачу ТМЦ оформили в программе документом Безвозмездная передача. Ставка…
Статьи по этой теме
- Переход на раздельный учет НДС в 1С В данной публикации рассматриваются изменения, внесенные в редакцию 1С:Бухгалтерия 3.0.73 при переходе на раздельный учет НДС. Изучив статью, вы узнаете:…
- Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС? Что может (и должно) попасть в стр. 080 Раздела 3 Декларации по НДС? В разделе 3 декларации по НДС по…
- Как отразить в учете и декларации по НДС передачу товаров на благотворительность? Про благотворительность, пожалуйста, поподробнее расскажите. Облагается ли такая операция НДС? Понятие благотворительности раскрыто в ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995…
- Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С Восстанавливать НДС или нет при списании недостачи, выявленной в результате инвентаризации, — это каждый налогоплательщик решает самостоятельно. С точки зрения…
Здравствуйте, Ольга!
Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию, ТМЦ приобреталось для собственных нужд и используется в результате, в деятельности необлагаемой НДС.
В этом случае НДС восстанавливаете и списываете его на счет 91.02 «Списание НДС на прочие расходы».
Операции — Регламентные операции по НДС — Восстановление НДС — галочка в поле Списать восстановленный НДС в затраты — отразить в книге продаж — кнопка заполнить, выбираете документ по которому НДС был принят к вычету ошибочно, остальные удаляете.
Спасибо за ответ. Да ТМЦ для собственных нужд.