Уже прорабатывали с Вашей коллегой. Что же делать посредникам на ОСН со СФ фактурами на Покупку, которую должны выставлять Агенты по условию Агентского договора, на услуги Комитентов( замечу не одного, а нескольких) конечным покупателям, при условии, что Агент реализует услуги конечному покупателю от своего лица, но за счет Комитента(Принципала). Сначала я повсюду в теории это утверждение находила, а на практике нигде. Ищу эту волшебную кнопку сформировать на основании, а меня программа. 1 с ошибками посылает в другую сторону. Но нет же, не с реализации «говорю я ей))», а с покупки, а она снова «ругаться». Так вот, дошла я и до Вас), и о чудо, эксперт мне рассказала этот маленький секрет. Счастья моему не было предела. И вот вроде как осталось нажать кнопку «ЗАПОЛНИТЬ» …и тишина…а оказывается и тут подвох, на основании отчета не подтягивает все поступления в СФ перевыставленную, как я только не пыталась их обманным путем «впихнуть»))) туда. А ведь и правда, по сути то, нужно для каждого физлица ….НО тогда вопрос к ВЫСШИМ. СИЛАМ, даже два-если у «бедняги» Агента по одному пакету Туристских услуг, пяти на услуги пяти Комитентам одновременно грубо говоря, по одному ваучеру, туристу пере выставить 5 СФ, но внимание, в каждом из отчетов Комитенту, а их 5 на 1 ваучер, но количество ваучеров, а значит туристов, за отчетный период уже сейчас, от 50 до 8000 и более туристов в каждом из этих пяти отчетов Комитентов. А в месяц до 5-го, максимум до 10 го числа следующего за прошедший отчетный период, Агент должен провести множество ручных манипуляций только для того, чтобы предоставить отчет. Агента, каждому из Комитентов, на несчастные 1 рубль до 50 руб. За ваучер и минус расходы за свой счет из «ВЕЛИКОГО» вознаграждения, так еще и на тебе, видите ли Агент должен перевыставить за 5-10 дней на услуги 800 Комитентов на их замечательных 6 400 000 туристов от своего Лица, но на условиях Комитентов( с разными налогообложениями), и не дай бог не ошибиться в расчетах, так как данные брать негде, сам должен все уметь и знать Агент за 1рубль *800 «Комитентов»=800*20/120 .: НДС — минус комиссии привлеченных Субагентов (Комисссионеров) — минус (дай бог повезет будут средства) 25% налога на прибыль. Так еще и за бесплатно почему то Посредники должны тратить свое время и силы, пере выставляя СФ на конечного покупателя от своего имени, для замечательного Комитента, ой простите Комитентов, чтобы они вычет по НДС получили «бедняжечки». Но мы Агенты-супер-герои и на это согласны, лишь бы работать. Так нет же, 1 с не дает)). На основании Поступления не формирует СФ-ругается, а на основании отчета, уперлась, типа правильная, Минфин не велел одну СФ на всех, хотя СФ на Поступление формирует, но не заполняет данными туристов. Что делать? Помогите. Ваша коллега не смогла. Тем более на данном Семинаре прозвучало на эту тему утверждение. Очень жду. Осталось до Деклараций несколько дней(((. Или все таки за Журнал выданных СФ посредника не …. А Комитенту и так хорошо))) у большинства 0,5,7 % НДС или вовсе Без НДС. Хуже, если АКС 2 настроен против ))).
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Татьяна, да, ситуация интересная. Согласны и полностью вас поддерживаем.
На текущий момент алгоритма стандартного нет для данной ситуации.
Обратитесь, пожалуйста, к программисту 1С. Время еще есть — с ним все успеете.
Здесь явно напрашивается какое-то отраслевое решение «под себя».
Если появится типовой вариант решения, мы вам сразу сообщим. Тему эту держим на приоритетном контроле.
Плюс ждем от вас информацию, что вам ответил Минфин, ФНС, отраслевые комитенты по туризму. Ведь вы уже туда отправили адресные запросы, как мы рекомендовали.
Делитесь, пожалуйста, и держите нас в курсе событий в дальнейшем. Это тоже для идей будет полезно.
Этот вопрос уберем в архив.
Тему обсуждаем здесь
Оформление в 1с счет-фактур покупателю перевыставленных посредником комиссионером от своего лица на услуги комитента
И что касается СФ на аванс, выставлять их конечно надо только на те авансы, которые не закрыты реализацией на конец квартала.
В 1С за это отвечает настройка Главное — Налоги и отчеты — НДС — Порядок регистрации счетов-фактур — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода.