ВЭД. Расчет после получения товара

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день.
ИП применяет УСН (доходы), ведет ВЭД.

В 2024 году получили товар по ГТД. В программе 1С Бухгалтерия (ПРОФ) оприходовали документом «Поступление (акт, накладная, УПД) в иностранной валюте (USD) в пересчете в рубли на дату перехода права собственности.
Приложение 1.

В 2025 году ИП рассчитался в полном объеме с поставщиком в CNY (по курсу на дату расчета). В программе оформили документом «Списание с р/счета».
Приложение 2.

В результате возникли курсовые разницы.

Задолженности между ИП и поставщиком не должно быть.

Вопрос.
Почему на 31.01.2025 остается задолженность в виде курсовой разницы? Это отражается и в акте сверки, и в ОСВ по счету 60,

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте, Ирина!

    У вас получилась мультивалютная сделка: поступление в USD (пересчет в рубли), оплата в CNY.

    Не хватает операций вручную: по корректировке расчетов с иностранным поставщиком и закрытии курсовой разницы, потому «завис» рублевый остаток.

    Проведите операцию вручную по корректировке расчетов, пункт «Корректировка расчетов с иностранным поставщиком».

    Закройте курсовые разницы вручную операцией, пункт «Переоценка кредиторской задолженности вручную» в материале:
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

    После проведения этих документов Акт сверки должен быть без остатка.

Добавить комментарий