Уточненная декларация по НДС

Вопрос задал Ольга Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
При сдаче отчетности обнаружилась непроведенная реализация. Декларация по НДС была сдана без нее, декларация по прибыли уже с ней. Нужно сдать уточненку по НДС. Как в программе это лучше сделать? Если просто заполнить уточненку, то доп.лист не заполняется, забытая сумма входит в раздел 9. Можно как-то пошагово описать порядок исправления?
конфигурация 1С:БП 3.0.65.91.

Все комментарии (3)

    1. Татьяна, спасибо, я это видела. В примере документ реализации проведен 31.10., у меня реализация проведена в августе. Прибыль сдана правильно. Надо заполнить только декларацию по НДС. Заходить в закрытый период, ставить в регистре «НДС продажи» вручную запись доплиста? или можно как-то по-другому?

  1. Добрый день,
    Необходимо сделать запись в регистр накопления НДС Продажи: раздел Операции – Операция введенная вручную – Создать – Операция – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления – НДС Продажи.
    На вкладке НДС Продажи, вы заполняете нужные данные по сумме, обязательно ставите галочку доп. лист и указываете корректируемый период (август).
    Документ Операция, введенная вручную оформляете датой обноружения ошибки.

Комментарии закрыты.