Добрый день.
Организация (Цедент) передала нам (Цессионарий) по договору уступки задолженность по займу и начисленным процентам на момент переуступки в сумме 40 млн. рублей. В ДС по договору займа указано, что наша организация должна вернуть Цеденту сумму полученной от заемщика задолженности в размере 39,6 млн. рублей. Как оформить проводки по данной операции. Куда, на какой счет отнести разницу в сумме переуступки.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приобретено право требования — документ Поступление услуг: Акт, УПД.
Счет 76.09 прописать в Договоре или выбрать в ручном режиме в документе. Счет 76.09 выбираем и в расчетах и в авансах.
Номенклатура, например, Уступка права требования. И также для этой номенклатуры прописываем Счет учета номенклатуры 58.05. Здесь же заполнить счета учета доходов-расходов и НДС: 91.01, 91.02, 91.02.
Сумма покупки будет Без НДС. И если цедент дал СФ, то ее зарегистрировать в нижней части экрана.
Вся необходимая аналитика заполнится автоматически по данным базы.
Оплата права требования Цессионарием — Списание с расчетного счета. Контрагент — Цедент. Вид операции — Оплата поставщику.
На дату получения оплаты от должника необходимо отразить доход. Документ Реализация – Услуги.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию в обсуждении вопроса:
Учет у цессионария в 1С 8.3