Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, решить немного странный вопрос!
При создании фирмы в БУ не был отражен уставный капитал, соответственно, в балансах он также до сих пор не был отражен. Выяснилось только при составлении бух. отчётности за 2025 г. Подскажите, пожалуйста, как теперь это можно исправить и нужно ли что-то менять в предыдущих отчетностях?
Заранее благодарю!
Здравствуйте!
Да, такое бывает в учете
Надо бы выяснить, а как вносился Уставный капитал т.к не отразить его формирование могли
А вот не внести — маловероятно
Это был Д 51 К 75 или Д имущество К 75
Есть ли в вашем учете сальдо по счету 75 или 76, где отражены расчеты с учредителем
Если есть, то датой самой ранней, как на сегодня может
Например, 01.10.2025 или 01.12.2025. Если 2025 год закрыт, то 01.01.2026
Отражаете проводку
Д 75 К 80 таким образом
Уставной капитал в 1С 8.3 — формирование, проводки, пример
Закроется сальдо по расчетам и сформируется УК в учете
Если сальдо по расчетам с контрагентами не обнаружено, восстановить историю не представляется возможным, рассмотрите вариант отражения
Д 84 К 80 документом
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Узнать сумму Уставного капитала можно в выписке ЕГРЮЛ, запросив ее в сервисе ФНС по ИНН или ОГРН
сервис ФНС
В полученном документе найдите раздел — Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
Там еще и дата внесения УК должна быть указан
Пригодится
Распределение прибыли в БУ в 1С
Добрый день. В учёте нет сальдо по 75 счету. По 76 остатки есть, но они с 2019 года. ООО работает с 2016 года. В выписке ЕГРЮЛ указано, что УК 10 000 09.09.2016 года.
Рассматриваю вариант документом «Операция, введенная вручную» Д84 К80.
То, что вносили, это наверняка, но я не вижу этого взноса в 1С. Что делать с суммой самой?
Я правильно Вас поняла, что если выбрать вариант с Д84 К80 документом «Операция, введенная вручную» в 1С, то сумму ставлю 10 000 руб. (учредитель), дата 31.12.2025 (25 год не закрыт пока, и мне нужно, чтобы УК попал в бухгалтерскую отчетность), а далее что делаем? Или нет?
31.12.2025
Операция, введенная вручную
Д 84.01
К 80.09 Учредитель
Сумма 10 000
—
В баланс за 2025 год попадет УК 10 000
—
На этом отражение операции завершено
То, что учредитель внес — давно использовано или потрачено
И результат этих действий в любом случае сформировал сумму по счету 84
Поэтому мы не проводим изыскания промежуточных операций, а сразу выбираем этот счет
Т.е у нас нет всей цепочки
Д 75 К 80
Д 51 К 75
…
потом потратили деньги и что-то приобрели
или может имущество внесли и оно уже сформировала затратную часть
Мы всю промежуточную часть не отражаем и сразу указываем результативный счет
А в пояснении к бух. отчётности за 2025г. нужно это указать и если нужно то что именно?
В пояснении укажите, что была исправлена ошибка, опишите причину исправления и внесения суммы в БФО за 2025.
В примере есть вариант объяснения по исправлению ошибок.
Спасибо Вам огромное!