Добрый день.
При проверке обнаружили, что при начислении ежемесячного лизингового платежа некоторые документы были разнесены не на тот договор в прошлом периоде. Как можно это исправить в текущем периоде?
И в целом на момент выкупа в оборотке по 76 счету получилось следующее (Рис.1).
Подскажите, пожалуйста, что мы сделали не так?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для начала сверьтесь пожалуйста, с инструкцией по переходу на ФСБУ 25
Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 без дисконтирования у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингодателя в 1С (ПРОФ)
Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 без дисконтирования у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингополучателя в 1С (ПРОФ)
.
Добрый день.
Спасибо за ссылки. Первоначальные операции по принятию лизинга к учету у нас сделано правильно, в соответствии с инструкцией. Далее произошла техническая ошибка при разнесении поступлений по договорам, т.к. ранее было еще один договор.
Как нам исправить ошибку в прошлом периоде?
Как убрать красноту по субсчетам на 76 счете?
Спасибо.
Например, сделали поступление услуг лизинга на сумму 14 400 в т.ч НДС 2 400 на ошибочный договор.
Документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция от 01.07.2023 (если июль закрыт для редактирования, то текущей датой)
сделайте проводки:
Д 76.07.1 дог. верный К 76.07.2 дог. верный — сумма 12 000
Д 76.07.2 дог. ошибка К 76.07.1 дог. ошибка — сумма 12 000
Д 76.07.2 дог. ошибка К 76.07.2 дог. верный — сумма 2 400
Д 76.07.9 дог. ошибка К 76.07.9 дог. верный — сумма 2 400
Д 76.07.1 дог. верный Д 76.07.1 дог. ошибка — сумма 2 400
Проведите закрытие месяца в котором делали Операцию по корректировке счета 76.07
Убедитесь, что сформировалась проводка Д 26/44 К 01.К Признание в расходах арендных платежей и проверьте ОСВ по счету 76.07 и 01.К