Добрый день. Товар из Китая принят к учету в марте. ТЗР по данной поставке выставлены апрелем. Согласно УП, ТЗР включаются в фактическую себестоимость. А как быть в случае, если они выставлены другим периодом?
Документы на доставку выставлены в другом периоде в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Уточните, способ оценки МПЗ по средней или по ФИФО?
2. На момент поступления документов по доставке товар был реализован или нет?
По теме
Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку в 1С
Способ оценки- по средней.. А как посмотреть, что именно с этой накладной что то реализовано? Товара много, всего было 3 поступления..продаж еще не много..есть какой то отчет где посмотреть что именно из этой поставки реализовано?
Учет по партиям ведете?
по номенклатуре
Если способ оценки по средней и не ведете по партийный учет, то не сможете посмотреть с какой из трех партий/поставок уже была реализация.
Если правильно поняла, то на остатке еще есть номенклатура, к которой надо отнести доп.расходы по доставке. Поэтому считаю, что можно просто занести расходы по доставке текущим периодом с помощью документа Поступление доп. расходов (как в статье из 1го комментария).
Т.к. документ не поступил/ не отражен в учете вовремя, то искажена средняя стоимость товара.
Но данная ошибка не привела к занижению налога на прибыль. И в периоде ставка налога на прибыль не изменялась (ст. 54 НК РФ).