Добрый день! Подскажите , пожалуйста, если в 1кв. 2023 года оплачиваем полностью сумму 1)фиксированных взносов за 2023 год 2) взносы с дохода свыше 300 т.р. за 2022 год 3) взносы с дохода свыше 300 т.р. за 2023 год ( от поступлений 1 квартала 2023 года) в заявлении о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС по форме КНД 1150057 . Какие конкретно КБК нужно выбрать для раздела информация п.2. в справочнике 1С БП релиз 3.0.131.34 очень много вариантов для выбора, если есть возможность подскажите пожалуйста.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В разделе Информация заявления о зачете нужно указать КБК по которому нужно выполнить зачет.
Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
Посмотрите по каким КБК вы оплачивали страховые взносы.
Для Уведомления по ЕНС КБК по СВ по единому тарифу с 2023 — 182 1 02 01000 01 1000 160.
КБК по страховым взносам для Уведомления по ЕНС с 2023 в 1С
Если вы указывали это КБК, тогда его указываете в заявлении.
.
Имелись ввиду взносы ИП за себя в фиксированном размере и взносы в размере 1% с дохода свыше 300 т.р..
Оплачиваю на ЕНП.
На просторах интернета
КБК фиксированного платежа 182 102 020 000 1 1000160
свыше 300 тыс 1% вариантов много.
Если оплатим фиксированный платеж в 1 квартале 2023 год полностью за год, при условии подачи заявления, сможем уменьшить налог УСН 1 квартала?
КБК ДЛЯ УПЛАТЫ СВ ЗА 2022, ЕСЛИ ПЛАТЕЖ В ВИДЕ ЕНП:
-Фиксированные взносы на ОПС
-Фиксированные взносы на ОМС
-Страховые взносы на ОПС с дохода > 300 тыс. руб.
в 2023 – 182 01 06 12 01 01 0000 510, статус 01.
Это КБК единого налогового платежа. Он же применяется и для СВ за 2023.
КБК ДЛЯ УПЛАТЫ СВ ЗА 2023, ЕСЛИ ПЛАТЕЖ НЕ В ВИДЕ ЕНП:
-Фиксированные взносы на ОПС
-Фиксированные взносы на ОМС
в 2023 – 182 1 02 02000 01 1000 160, статус 02
-Страховые взносы на ОПС с дохода > 300 тыс. руб.
в 2023 – 182 1 02 03000 01 1000 160, статус 02.
Эти КБК указываем в Заявлении о зачете досрочно уплаченных СВ, КНД 1150057, за 2023 в 2023.
Да, можете учесть взносы в 1кв 2023 полностью.
Спасибо!
1 Какой КБК указываем в Заявлении о зачете досрочно уплаченных СВ, КНД 1150057, за 2022 с дохода свыше 300 т.р. уплаченных в 2023, досрочно до срока 01.07.23
2.Также подскажите, пожалуйста, после принятия данного заявления налоговая должна прислать какой то ответ (решение).
3.Реализовано ли уже в программе уменьшение на данные суммы при формировании уведомления на УСН на аванс 1 квартала 2023 года.
2. Пока практике по вопросу нет. Но считаю, что ФНС должно прислать подтверждение, что заявление принято.
3. В программе установленные сроки уплаты фиксированных взносов ИП с 2023 года:
31 декабря (для постоянной части) — за текущий год,
1 июля (для 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей) — за прошлый год.
В эти даты взносы будут считаться уплаченными и
признаются в расходах при УСН (доходы минус расходы).
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
.
1. Устный ответ ФНС по данному вопросу — в заявлении о зачете переплаты по взносам 1% указываем КБК текущего года 182 1 02 03000 01 1000 160.
Оптимально будет позвонить в вашу ФНС, уточнить вопрос, чтобы не допустить ошибки.
Либо на горячую линию ФНС и проконсультироваться
8 800 222-22-22
Если будет — дополнительно обязательно сообщим, мониторим ситуацию.
Ответят вам — поделитесь, пожалуйста, что говорят.
Дополнительно по теме.
Посмотрите, пожалуйста, скрин для наглядности.
Рекомендуемый КБК 182 1 02 14010 06 1005 160 (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года))
В 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27) в части КБК по страховым взносам ИП за себя за 2022.
Добавлена возможность автоматически заполнять в документах 2023 года КБК по страховым взносам за 2022 год.
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
.