Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше списать по Дт. сальдо (только в НУ) на начало года, которое осталось на 91.09? Это сальдо образовалось очень давно (сумма небольшая), и не знаем, на какой счет его закрыть.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Евгения!
Закройте операцией вручную на прочие расходы не учитываемые в налоговом учёте, т.к. подтверждающих документов нет.
Показатель только по НУ.
Проводка:
Дт 91.02 (прочие внереализационные доходы/расходы не НУ) — Кт 91.09
Добрый день, Галина! Спасибо большое!