Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше списать по Дт. сальдо (только в НУ) на начало года, которое осталось на 91.09? Это сальдо образовалось очень давно (сумма небольшая), и не знаем, на какой счет его закрыть.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание суммы в НУ по счету 91.09, оставшейся на начало периода в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при Закрытии месяца Установить валюту в операциях образующих сальдо в 1С Список ошибок операции Переоценка валютных средств за Январь 2026 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. Невозможно переоценить остатки…
- ИП УСН доходы, сверить сальдо на ЕНС в 1С В лк на сайте фнс есть положительное сальдо по енс. На счете 68.10 в 1с сальдо нулевое. Как скорректировать сальдо…
- Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС…
- Как закрыть сальдо по Д и по К по счетам 68 и 69, если оно осталось после уплаты налогов в 2023 в 1С Добрый день! На конец 2022 года на счетах 68, 69 по некоторым субсчетам есть сальдо Д, есть сальдо К .…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» настроить вывод начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и долгу за организацией? Рассмотрим как в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений,…
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
Здравствуйте, Евгения!
Закройте операцией вручную на прочие расходы не учитываемые в налоговом учёте, т.к. подтверждающих документов нет.
Показатель только по НУ.
Проводка:
Дт 91.02 (прочие внереализационные доходы/расходы не НУ) — Кт 91.09
Добрый день, Галина! Спасибо большое!