Добрый день. У нас возник вопрос по тому, как программа отрабатывает регламентную операцию «Корректировка выпуска продукции»?
Как правило, программа сама списывает с 20.01 на 90.02 на себестоимость после введения документа по реализации.
Однако здесь реализаций не было.
Нам необходимо эти расходы списать на 91.02, а не на 90.02, т. к. договор был расторгнут.
У нас Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Счет 20.01 не закрывается в Дт 90.02.
Но можно попробовать сделать выпуск на счет 91.02 в документе Отчет производства за смену вкладка Услуги укажите счет 91.02, НГ — ваша НГ, по которой разрывается договор
см. скрин
Насчет закрытия счета 20.01 в Дт 90.02 без реализации, тут нужно понимать какие у вас настройки учета затрат в разделе Главное — Учетная политика.