Здравствуйте!
Обнаружили ошибку в закрытом периоде (март 2021г.) Неверно указали сумму сч.ф. и НДС соответственно при разноске документов. Сумма 8800 должна быть общая, а поставили 8800 и НДС сверху.
Как сейчас нам корректно исправить, чтобы сформировать доп листы и уточненную декларацию по НДС.
Пробовали сделать через корректировку поступления- изменение собственной ошибки, но т.к. сумма на уменьшение, сделать эту операцию в закрытом периоде программа не дает.
Подскажите, пожалуйста.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Исправление за прошлые годы следует отразить следующим образом:
— Отражать корректировку — Только в учете НДС;
— документ Операция, введенная вручную — внесите исправления в БУ и НУ.
Материалы по теме
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Спасибо!