Добрый день, документ ДОПП формирует проводки по дебету 68.42, кредит 68.91. Ранее 68.42 формировался корректно использовался документ о ввозе. Но в мае, когда мы начали формировать документы ДОПП, сейчас видим минус на 1,5 млн, посчитали документы, которые делали в мае ДОПП и увидели, что данная разница возникает именно из — за ДОПП. Как закрыть данную разница? Что необходимо нам сделать?
День открытых дверей Бухэксперт
Только 4 и 5 июня все материалы открыты для всех зарегистрированных пользователей
Здравствуйте!
Счет 68.42 должен закрыться на счет 19.10 после предоставления Заявления о ввозе товаров.
Алгоритм в материале:
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Пригодятся материалы:
Как оформить ДОПП и перечислить обеспечительный платеж при импорте из ЕАЭС в 1С?
Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС в 1С
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2026 в 1С (20.02.26, 20.03.26, 20.04.26)