Счет учета 68.42

Индивидуальную консультацию запросил Андрей Е.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день, документ ДОПП формирует проводки по дебету 68.42, кредит 68.91. Ранее 68.42 формировался корректно использовался документ о ввозе. Но в мае, когда мы начали формировать документы ДОПП, сейчас видим минус на 1,5 млн, посчитали документы, которые делали в мае ДОПП и увидели, что данная разница возникает именно из — за ДОПП. Как закрыть данную разница? Что необходимо нам сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
Добавить комментарий