Резервы по сомнительным долгам

Вопрос задал Эльвира А. (г. Альметьевск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день, мы создаем резерв по сомнительным долгам только в БУ- вводим документом «Операция» , как в программе Бухгалтерия 1С 8.3 провести списание безнадежной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете за счет резерва, а в налоговом как отнести к внереализационным расходам?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Эльвира! Списание задолженности производится документом Корректировка долга Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо? .
    В документе устанавливаете 63 счет. Затем, можно поступить так:
    в проводках установить ручную корректировку, удалить суммы в НУ из строки с 63 счетом и добавить проводку по 91 счету с суммами только в НУ

  2. Спасибо, мы применяем ПБУ 18, как в этом документе отразить разницы между БУ и НУ?

Комментарии закрыты.