Резервы по сомнительным долгам

Добрый день, мы создаем резерв по сомнительным долгам только в БУ- вводим документом «Операция» , как в программе Бухгалтерия 1С 8.3 провести списание безнадежной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете за счет резерва, а в налоговом как отнести к внереализационным расходам?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Эльвира! Списание задолженности производится документом Корректировка долга Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо? .
    В документе устанавливаете 63 счет. Затем, можно поступить так:
    в проводках установить ручную корректировку, удалить суммы в НУ из строки с 63 счетом и добавить проводку по 91 счету с суммами только в НУ

  2. Спасибо, мы применяем ПБУ 18, как в этом документе отразить разницы между БУ и НУ?

Комментарии закрыты