Добрый день, подскажите пожалуйста должна ли регламентная операция «Корректировка стоимости номенклатуры» делать движение по НУ? Предприятие на ОСНО, стоит ручная настройка по методам распределения прямых затрат в НУ, т суммы по БУ формируются, по НУ нет. Если должны отражаться суммы по НУ, то почему они тогда не отражаются?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В рег. операции Корректировка стоимости номенклатуры нет суммы по НУ в 1С
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ переданный на взыскание в ИФНС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие проводки должны сформироваться при переданном НДФЛ на взыскание в ИФНС. Сотрудникам были выплачены суммы по…
- Корректировка по отрицательного сальдо по счету 76.АВ Добрый вечер! В продолжение вопроса по отрицательному 76.АВ. Ситуация следующая. Клиент платит - ему отгружают товар. Иногда в этот же…
- Надо ли подавать уведомление по ЕНП по уплаченному в 2022 налогу на имущество Добрый день! Разбираюсь с ЕНС и ЕНП и немного непонятны следующие моменты: У меня есть имущественные налоги: налог на имущество,…
- Реализация макулатуры При реализации макулатуры продавец выставил счет-фактуру с кодом вида операций 34, НДС 0. Книга продаж заполняется правильно. Но при заполнении…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Расчет среднего заработка по данным входящих документов СФР (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В Больничном листе и в Ответе на запрос СФР теперь можно выбрать источник среднего заработка. Это могут быть как данные…
- Автоматический пересчет сумм компенсации за задержку зарплаты (ЗУП 3.1.8.155) Реализован автоматический пересчет суммы компенсации в документе Компенсация за задержку зарплаты после ручного изменения суммы, ставки или периода компенсации. См.…
- Отчет-таблица с начислениями сотрудников по месяцам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как работает донастроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, где данные о начислениях по месяцам скомпонованы в одну…
Добрый день, Артур.
Подскажите на счете 43 есть сумма по НУ?
Проводка Дт 90.02 Кт 43 формируется, если себестоимость реализованной продукции изменилась. Возможно в НУ она не менялась, поэтому сумм и нет. Давайте этот момент проверим — посмотрим отчет Анализ счета 20.01
Подскажите есть на складе остатки на начало месяца, используете Плановую себестоимость или нет?
Добрый день, на сч 43 есть сумма по НУ
На складе остатки на начало месяца есть, используем плановую себестоимость.
Во вложении скрины
Артур, я правильно понимаю, что реализовывали продукцию со склада, в сентябре не было ее выпуска?
Проверьте в ОСВ по счету 43 с периодичностью по дням были ли движения только в части БУ или НУ? Может какие-то корректировки? Если ОСВ не поможет, то посмотреть отчет Карточка счета 43
Партионный учет ведете? Способ оценки МПЗ — Средняя или ФИФО?
Добрый день,
Реализация продукции со склада, выпуска по данному складу не было.
Во вложении ОСВ по сч 43 и карточка 43, по карточке реализация и регламентные операции по БУ.
Способ оценки МПЗ Средняя.
не закрывайте пожалуйста обсуждение по вопросу, до 5.11 буду находится в отпуске, без доступа
Артур, отличного вам отпуска.
Подскажите у вас никаких изменений не было в части статей затрат? Например, в КОРП можно указать Учет расходов ведется — По статьям затрат (раздел Главное — Учетная политика)
Вижу что у вас сторнируется общая сумма по себестоимости в БУ и она закрывается по статьям затрат (я так понимаю, те статьи затрат которые входят в себестоимость продукции). В НУ такой функционал не доступен, поэтому суммы нет
Каких изменений по статьям затрат? Вы имеете в виду изменения в учетной политике ведется/не ведется по статьям затрат? Таких изменений не было
В плане счетов ничего не меняли? Сбросьте настройки счета 90.02 из Плана счетов.
У вас КОРП? Какие настройки стоят Учет расходов ведется?
Добрый день, в плане счетов ничего не меняли, во вложении скрины
Я у вас включен флажок Учет расходов ведется — По статьям затрат, то это значит, что как затратные счета, так и сама продукция закрывается в Дт счетов 90 по статьям затрат
Дт 90.02 Кт 20 (статьи затрат на счете 20 в БУ)
Дт 90.02 Кт 43 (статьи затрат входящие в себестоимость продукции)
Но эта настройка действует только для БУ, для НУ она не работает. Поэтому у вас в рег. операции Корректировка стоимости номенклатуры движения только по БУ
— сторнируется общая сумма по проводке Дт 90.02 Кт 43
— эта сумма распределяется по статьям затрат, входящих в себестоимость продукции.
Остаток затрат по каждой статье фиксируется в регистре сведений Структура стоимости запасов
Поэтому это нормальное поведение программы.
Добрый день, подскажите пожалуйста можно как-то настроить учет, чтобы суммы отражались и в НУ?
Нет, тут так не получится. В НУ такой функционал не работает. А там где он проскальзывал и то убрали. Поэтому такая ситуация будет только в БУ
Ситуация как раз по исправлению ошибки закрытия в НУ по статьям затрат
Счета затрат 20, 26, 44 перестали закрываться на счет 90 в разрезе статей затрат в НУ — ошибка в 1С БП КОРП
Спасибо, не закрывайте пока ветку пожалуйста
Хорошо, есть еще какие-то вопросы по ней?
Добрый день, передали информацию пользователю, пока ожидаем обратную связь
Добрый день, спасибо, можно закрыть ветку