Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
Добрый день, осуществляю переход расчета зп на ЗУП. Проблема по взаиморасчётам с сотрудниками. В зуп приезжают задолженности по сотрудникам, которых фактически нет. В бухгалтерии ввела операцию вручную по регистрам бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (скрины прилагаю) и при переносе данных заложенности опять в ЗУПЕ (скрин прилагаю). Помогите разобрать, что я не сделала в бухгалтерии? или что еще нужно сделать в ЗУПЕ. Ведь по факту этих задолженностей нет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
правильный файл по зуп сальдо начальное
сделала еще раз загрузку данных в зуп , приехал не проведенное начисление декабрь 22 из-за даты выплаты зп декабря, по факту выплатили 29.12.2022, но в документе поставила 31, тк иначе не проводился. и теперь сальдо имеет вид
Добрый день! Для корректировки начального сальдо в ЗУП можно провести документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации).
У Вас только выделенные поля будут отличаться

Не поняла, что нужно сделать в бухгалтерии ? И зупе ..
Необходимо в ЗУП провести документ «Начальная задолженность по зарплате». В документ вводим суммы, которые в Полном своде сформировали отрицательное сальдо по сотрудникам.
В БП корректировка не требуется, если в ОСВ по 70 счету ошибок нет.