Добрый вечер !
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11)
ООО УСН (Д-Р) НДС 5%
15.01.2026 выставили счет на оплату услуг Покупатель- головная организация
21.01.2026 поступила оплата по счету от Филиала головной организации (получатель услуги) (наименование организации и КПП отличается от головы)
Услуга будет предоставлена 23.01.2026
Вопрос : как отразить реализацию ?
правильно ли я рассуждаю, реализацию проводим на головную организацию, по банку проводим банковую выписку по филиалу, далее через корректировку долга отражаем перенос задолженности
Подскажите в этом случае кто попадает в книгу продаж Головная организация или филиал ?