Добрый день! По расчёту 6 НДФЛ за полугодие получили требование о представлении пояснений о Нарушении контрольных соотношений. Расчёт ещё раз перепроверила, всё верно. Но обнаружила ошибку на титульном листе в отчёте 6 НДФЛ за 1 квартал. Там стоит ошибочный код по ОКТМО. За полугодие стоит верный. Что делать, подскажите? Как исправить ошибку и как ответить на требование налоговой в этом случае?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Необходимо отправить нулевой корректировочный 6-НДФЛ за 1 квартал с ошибочным ОКТМО. И скорее всего первичный 6-НДФЛ за 1 квартал с правильным ОКТМО, т.к. думаю, что корректировочный не примут, ведь получается, что первичного не было.
В ответе на требование необходимо пояснить, что была ошибка в ОКТМО в первичном отчете.
Елена, спасибо! По этой теме возник ещё один вопрос. Нужно таким же образом отсторнировать и подать с исправленными ОКТМО уведомления об исчисленных суммах налогов. Одной строкой ошибочный ОКТМО с нулевой суммой и второй строкой верный ОКТМО уже с суммой налога.При создании документа программа предлагает создать обычный документ с проводками, либо вариант Создать без отражения в учёте. Какой вариант выбрать в моём случае? Переживаю что могут возникнуть задвоения в проводках.
Добрый день! Если сдан 6-НДФЛ, то корректировочные уведомления не сдаются, т.к. ФНС уже берет суммы из отчета. Поэтому корректировка уведомлений не требуется, необходимо подать только корректировку 6-НДФЛ.
В налоговой сказали что нужно отправить и 6-НДФЛ и обновить уведомления за этот период. Мне нужно понимать как правильно оформить эти уведомления технически в программе.
В данном случае можно просто создать новые документы Уведомление об исчисленных суммах налогов ( раздел Операции — Единый налоговый счет), они сейчас не создают проводки и задвоений не будет. А в самих проводках у нас всё верно.