Распределение затрат 25 счета при наличии нескольких ОП

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709), редакция 3.0 (3.0.125.17), ОСНО
Здравствуйте. Мы подрядная организация, имеем несколько обособленных подразделений, при использовании счета 25 программа требует указать подразделение и при закрытии распределяет затраты только на это подразделение. А в организации есть затраты которые нужно распределять на все строительные объекты и следовательно на все подразделения. Как поступить в данной ситуации? Спасибо.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.

    И настройку УП в части Учета затрат.

  2. 25 сумма всех прямых затрат

  3. Спасибо, значит ОП у вас в программе заведены как скрине.
    Каждое ОП- отдельный объект?

    В программе как отражает свои работы по строительным объектам?
    Интересуюсь, чтобы смоделировать задачу и ответить вам.

  4. Да, каждое ОП отдельный объект, но есть и объекты без открытия ОП. Работы в программе отражаю документом оказание производственных услуг.

  5. Получается, что правильнее, не по ОП делить затраты, а по объектам?
    Или бывает так, что затраты только на некоторые объекты надо отнести, а на некоторые нет?

  6. Да, правильнее по объектам. Бывают затраты, которые непосредственно относятся к 1 объекту, а бывают затраты, например строительная техника в лизинг, которая работает на разных объектах и расходы нужно распределить по всем объектам.

  7. Поняла, буду моделировать пример.

  8. Для того, чтобы учитывать расходы по разным подразделяниям, например амортизацмю строительной техники, необходимо в документе Принятие к учету указать настройки амортизации.

    На каком счете учитывать амортизацию производственного оборудования в 1С?

    Эти настройки можно ежемесячно изменять.

    Как изменить способ отражения в расходах амортизации ОС в 1С?

    Если надо распределить расходы на все подразделения, тогда в документе Поступление указываете счет 25, Подразделение Основное( например). При закрытии месяца эти расходы будут распределены между Подразделенриями/Объектами, пропорционально сумме прямых затрат( как настроено в вашей УП).

    Если надо отразить расходы по определенному объекту, тогда в документе Поступления нужна выбрать счет 20.01, Подразделение, Номенклатурную группу и Продукцию( = определенному объекту).
    При закрытии месяца, такие затраты будут учтены в себестоимости продукции по данному подразделению.

    В Закрытии месяца, справка-расчет Калькуляция себестоимости, можно увидеть себестоимость продукции в БУ/НУ. Себестоимость может отличаться в БУ и НУ.
    Если в настройках справки, закладка Группировка—клавиша Восстановить—далее проставляете все галочки в закладке, тогда более подробно можно проанализировать калькуляцию.

    Учесть затраты по объекту, но без Подразделения не получится.

    Проблемы и ошибки учета затрат при производстве, работах, услугах в 1С
    .

Комментарии закрыты.