Добрый день!
Бухгалтерия КОРП 3.0.187.20
Сделали документ Изменение элементов амортизации ОС 31 декабря.Увеличили СПИ(ошиблось со сроком при приеме ос к учету в январе 2025).
Причину изменения указали в документе Накопление информации за год
Делаем закрытие месяца и при расчете амортизации:
1. сторно амортизации делается на счет 90.08 а не на 26. Хотя амортизация начислялась на 26 счет. Что делаю не так?
2. По налоговому учету сторно делается по виду учета ВР а не НУ. Почему так?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Применяете ПБУ с отражением ПР и ВР?
Учетная политика
а почему сторно все таки на счет 90.08 а не на 26? при любом варианте учетной политики
Моделирую пример в базе. Для сравнения приложите, пожалуйста, еще скрины как документы заполнены и их движения ДтКт.