добрый день. подскажите, от ВБ приходят УПД со статусом 1, где продавец мы, покупатель третья организация, а упд составлен от имени ВБ. каким образом мы должны проводить эти документы? отвечать ли ВБ, если мы должны у себя как реализации отражать, как нумерацию проводить, ведь она собьется?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, это реализации физ. или юр.лицам.
Посмотрите обсуждение, у вас та же ситуация?
Какой указывать номер в УПД при продажах юридическим лицам через Озон в 1С
Добрый день. подскажите, не у всех же есть такая проблема? нам нужно отключить галочку продажа юр лицам? чтобы вб упд с кодом 1 никому не отправлли? в этом случае мы просто проводим отчет о продажах . а клиенты не могут получить вычет ндс, правильно?
или не работу с юр лицами нужно отменять? а вычет ндс?
При продажах юрлицам через маркетплейс операции проходят по следующему алгоритму:
— ВБ оформляет от имени продавца УПД со статусом 1 с НДС и через ЭДО отправляет покупателю.
— Продавец продажу товара юрлицу, указанному в УПД оформляет в 1С документом Реализация (акты, накладные).
— При загрузке Отчета о реализации нужно удалить товары, которые были проданы юридическим лицам, так как на них уже оформили обычную реализацию.
Номер счет-фактуры отражаем как в полученном от маркетплейса УПД.
Автоматизация по работе с маркетплейсами еще продолжается. Будем надеяться, что скоро реализуют загрузку и по юрлицам, для исключения возможности удаления реализации по выставленным УПД.
Если правильно понимаю, вы — продавец. ВБ от вашего имени выставил в адрес покупателя УПД со статусом 1 (накладная+СФ), соответственно у покупателя есть право на вычет входящего НДС.
Или вопрос в другом, уточните, пожалуйста.