Добрый день! приобрели прослеживаемые товары . В программе разнесли данный товар как прослеживаемы1, но почему то в книгу покупок он так и не попал, где можно поискать нашу ошибку?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, а если у нас есть на балансе прослеживаемые товары и мы их решаем продать, как в этом случае быть?
Если вообще вычет НДС не попал по этим товарам в книгу покупок, то проверять — флаг про вычет в документе Счет-фактура полученный на поступление (если раздельный учет НДС не ведется в 1С), документ Формирование записей книги покупок.
Все материалы по прослеживаемости здесь.
Конкретно по реализации эта статья пригодится
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
.
мы все так и сделали , но в книге покупок нет информации , что приобретен прослеживаемый товар, формируется как и раньше книга покупок, обновление программы сделали.
У нас вообще не попал вычет по этой с/фактуре.
В учетной политике галка стоит раздельный учет НДС, Так же установлен флаг отразить вычет датой покупки, но в книгу покупок Ндс не попадает
Раздельный учет НДС — должно стоять два флага. Если один, то раздельный учет правильно в программе вестись не будет.
Если включен раздельный учет НДС, то флага про вычет НДС в СФ быть не должно.
Надо заполнить документ Формирование записей книги покупок. Заполнен этот документ за 3 кв 2021?
Приложите, пожалуйста, эти два скрина для контроля
1)Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС
2)Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
.
Спасибо за скрины.
С их учетом получается так
1) Раздельный учет НДС ведется в 1С без способов учета, эта старая методика. Она уже не применяется в 1С, поэтому по ней не даем рекомендаций. При использовании этой методики могут быть различные проблемы, ошибки и полной автоматизации нет. Поэтому аккуратно и внимательно проверять учет в этой части.
Подумать на счет перехода на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.
2) Приобретенный прослеживаемый товар — в вашем случае ОС.
При раздельном учете НДС надо в этом же месяце, когда ОС приобрели заполнить документ Распределение НДС и там выбрать Событие ОС — Распределение НДС. В вашем случае за июль такой документ оформляете.
Потом делаете документ Формирование записей книги покупок за 3 квартал или за июль, смотря с какой периодичностью оформляете ФЗКП в 1С.
Добрый день! уточните, пожалуйста какие ошибки например могут быть за старой методики раздельного учета НДС? И как перейти на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.?
Здравствуйте!
Давно с этой методикой не работаем. Ошибки можно выявить экспериментальным путем т.е. проверять все операции на предмет корректности. Готового закрытого списка нет. Здесь все непредсказуемо. Программа развивается и меняется каждый день. Изменений в старую методику не вносится. Поэтому она просто не поддерживает текущие изменения законодательства; ошибки, которые ранее были в ней, не исправляются.
Для перехода необходим второй флаг в настройках, который добавит субконто Способы учета НДС на счет 19.
И это субконто должно быть заполнено по остаткам на счете 19. Также должны быть сформированы соответствующие записи в регистры НДС.
Оптимально переходить, когда остатков на счете 19 нет или если они всегда есть, то когда их минимум.
На мой взгляд хорошо бы с начала года т.к. может быть другая методика учета из-за погрешностей старой и лучше, чтобы она была одинаковой весь год. Иначе это нельзя объяснить при проверке и контроле, по какой причине часть операций одним образом, а часть другим.
Вы не просто переходите на раздельный учет НДС. А переходите со старой методики на новую. Про это напишите в вопросе, когда будете переходить.
Когда решите это сделать, то сначала только на копии базы все проделать и проверить.
Потом повторить на рабочей базе, если все устроило.
Зададите отдельный вопрос и на тот момент проконсультируем, что сделать т.к. алгоритмы меняются в 1С.
Есть специальных механизм, можно уже на копии базы потренироваться
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС
.