Прослеживаемые ОС не попадают в книгу покупок в 1С

Вопрос задал Надежда Н.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.73/10)

Добрый день! приобрели прослеживаемые товары . В программе разнесли данный товар как прослеживаемы1, но почему то в книгу покупок он так и не попал, где можно поискать нашу ошибку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Уточните, а если у нас есть на балансе прослеживаемые товары и мы их решаем продать, как в этом случае быть?

    1. Если вообще вычет НДС не попал по этим товарам в книгу покупок, то проверять — флаг про вычет в документе Счет-фактура полученный на поступление (если раздельный учет НДС не ведется в 1С), документ Формирование записей книги покупок.
      Все материалы по прослеживаемости здесь.

      Конкретно по реализации эта статья пригодится
      Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
      .

      1
  2. мы все так и сделали , но в книге покупок нет информации , что приобретен прослеживаемый товар, формируется как и раньше книга покупок, обновление программы сделали.

    1
  3. У нас вообще не попал вычет по этой с/фактуре.

  4. В учетной политике галка стоит раздельный учет НДС, Так же установлен флаг отразить вычет датой покупки, но в книгу покупок Ндс не попадает

    1. Раздельный учет НДС — должно стоять два флага. Если один, то раздельный учет правильно в программе вестись не будет.
      Если включен раздельный учет НДС, то флага про вычет НДС в СФ быть не должно.
      Надо заполнить документ Формирование записей книги покупок. Заполнен этот документ за 3 кв 2021?
      Приложите, пожалуйста, эти два скрина для контроля
      1)Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС
      2)Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета
      Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
      .

      1
  5. Спасибо за скрины.
    С их учетом получается так
    1) Раздельный учет НДС ведется в 1С без способов учета, эта старая методика. Она уже не применяется в 1С, поэтому по ней не даем рекомендаций. При использовании этой методики могут быть различные проблемы, ошибки и полной автоматизации нет. Поэтому аккуратно и внимательно проверять учет в этой части.
    Подумать на счет перехода на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.
    2) Приобретенный прослеживаемый товар — в вашем случае ОС.
    При раздельном учете НДС надо в этом же месяце, когда ОС приобрели заполнить документ Распределение НДС и там выбрать Событие ОС — Распределение НДС. В вашем случае за июль такой документ оформляете.
    Потом делаете документ Формирование записей книги покупок за 3 квартал или за июль, смотря с какой периодичностью оформляете ФЗКП в 1С.

    1
  6. Добрый день! уточните, пожалуйста какие ошибки например могут быть за старой методики раздельного учета НДС? И как перейти на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.?

    1. Здравствуйте!

      Давно с этой методикой не работаем. Ошибки можно выявить экспериментальным путем т.е. проверять все операции на предмет корректности. Готового закрытого списка нет. Здесь все непредсказуемо. Программа развивается и меняется каждый день. Изменений в старую методику не вносится. Поэтому она просто не поддерживает текущие изменения законодательства; ошибки, которые ранее были в ней, не исправляются.
      Для перехода необходим второй флаг в настройках, который добавит субконто Способы учета НДС на счет 19.
      И это субконто должно быть заполнено по остаткам на счете 19. Также должны быть сформированы соответствующие записи в регистры НДС.
      Оптимально переходить, когда остатков на счете 19 нет или если они всегда есть, то когда их минимум.
      На мой взгляд хорошо бы с начала года т.к. может быть другая методика учета из-за погрешностей старой и лучше, чтобы она была одинаковой весь год. Иначе это нельзя объяснить при проверке и контроле, по какой причине часть операций одним образом, а часть другим.
      Вы не просто переходите на раздельный учет НДС. А переходите со старой методики на новую. Про это напишите в вопросе, когда будете переходить.
      Когда решите это сделать, то сначала только на копии базы все проделать и проверить.
      Потом повторить на рабочей базе, если все устроило.
      Зададите отдельный вопрос и на тот момент проконсультируем, что сделать т.к. алгоритмы меняются в 1С.
      Есть специальных механизм, можно уже на копии базы потренироваться
      Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
      Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС
      .

      1

Комментарии закрыты