Добрый день! Реализуем товар на экспорт и возмещаем НДС. Пришло требование с налоговой о несоответствии РНПТ в разделе 9. Действительно, мы допустили тех.ошибку в номере и кол-ве партий. так как поставщик менял документы после того, как мы затаможили товар. Налоговая требует уточненку по НДС. Я не могу терять время, так возмещаемся. И пишу им свои ответы, ссылаясь на ст .81, 88. 169, но налоговая ничего не хочет слышать. угрожая, что НДС можем не ждать, будет отказ. Прошу пояснить, надо ли мне сдать уточненку? или как еще какие-то аргументы приводить в свою защиту?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Прослеживаемость товаров
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если вовремя не восстановили НДС с выданного аванса в 1С Добрый день, мы оплатили товар в декабре 2024г. воспользовались вычетом по НДС, в марте мы частично забрали товар, товар 1…
- Оплата пени на ЕНС при подаче уточненки по НДС Добрый день. Мы малое предприятие. Мне надо сдать уточненку по НДС на 1 кв.2021 г. из-за неправильного отражения одного документа…
- ИП (УСН доходы), отражение на ЕНС импортного НДС в 1С Добрый день. ИП (доходы) купил в Казахстане товар, НДС уплатили как ЕНП, как налоговая узнает, что это НДС, на основании…
- Требование от ФНС, расхождение данных книги покупок с признаком 1 уточненной декларации НДС и первоначальной декларации НДС в 1С Здравствуйте! Сдана корректирующая декларация по НДС в связи с технической ошибкой (неправильный № полученной с/ф), раздел 8 отмечен как актуальный,…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
- Нужна ли уточненка, если не заполнили в разделе 7 декларации по НДС стоимость? Если в разделе 7 декларации по НДС не заполнили стоимость необлагаемой выручки по продаже ПО, нужно ли сдавать корректировку? Если…
- Как упрощенцу начислять НДС с реализации, если покупка без НДС? Организация на УСН в 2024 году приобрела товары у неплательщика НДС, т. е. без НДС. С 2025 года применяем ставку…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если купили товар в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? 03 декабря 2025 товар стоимостью 120 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 20 000 руб., поступил на склад организации. 25…
Здравствуйте, Марина!
Несмотря на то, что сумма НДС в декларации не изменилась необходимо подать уточненную декларацию по НДС Так как, иначе не будут отражены верные данные о РНПТ в системе прослеживаемости. Такую почку зрения высказала специалист ФНС Думинская Ольга Сергеевна.
Добрый вечер! Спасибо за ответ, но попробую побороться
Попробуйте отправить в ИФНС пояснения с указанием корректных данных:
— в свободной форме в формализованном виде;
— в электронной форме;
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС .