Продажа вебинаров через агента (билетная система)

1. Вопрос. Организация УСН 15% продает вебинары косметологам и парикмахерам (физлица) через агента ( TIMEPAD). Агент через свою билетную систему опубликовывает наш вебинар и продает билеты. Мы проводим данный вебинар и получаем собранные деньги от продажи вебинара от Агента. Он забирает свою комиссию и получает плату за лицензионное использование своей билетной системы. Подскажите пож-та как правильно оформить данную операцию в 1С Бухгалтерия 3.0 (1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)) ( если можно пример).
2. Вопрос Как закрыть акт полученный от агента за использование лицензии на билетную систему, если данную сумму они снимают из полученных от клиентов денег, проданных им вебинаров.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Инна.
    У вас реализация услуг через посредника.
    Последовательность действий:
    1. Поступление денежных средств от Агент (сумма, перечисленная покупателем агенту) документ Поступление на расчетный счет:
    2. Отчет комиссионера (агента) о продажах. На вкладке Главное указать Агента;
    3. Учет вознаграждения Агенту документ Поступление (акт, накладная).
    Посмотрите материал по данной теме:
    Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
    Аванс комиссионного вознаграждения удержанного комиссионером
    Перевыставление счета-фактуры комитентом .
    Вопрос по операциям агента .

  2. Татьяна, добрый день. по 2 вопросу. Помимо вознаграждения, которые снимает с нам агент, он еще выставляет нам акт об использования своей лицензионной системы. И удерживает данную сумму из поступлений от покупателя. С агентом у нас два договора Агентский договор №АГ150584 от 22.01.2019 и Лицензионный договор №ЛБ150584 от 22.01.2019. Как нам перекрыть оплату этой лицензионной системы. Мы сделали корректировку долга. так можно поступить или нет (в прик. файле)?

  3. Добрый день, Инна.
    Если у вас с агентом два вида договора, то все верно можно сделать взаимозачет. Для этого в программе используется документ Корректировка долга. с видом оперции Прочие корректировки.

  4. Татьяна, спасибо Вам. Все сделали. Поставщик уже подписал корректировку.

  5. Отлично!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты