Добрый день! Наша компания на общей системе налогообложения, но тем не менее по ФЗ 305 у нас льгота по НДС, как у предприятия общепита. Другая организация хочет купить у нас подарочные сертификаты. Как правильно отразить продажу в части выделения НДС? Например, продаем через УПД 3 шт. по 10 т/р, итого 30 т без НДС? Также не понятно, как нужно делать выплату в случае запроса на выдачу номинала сертификата наличными (т. е. возврат сертификата)?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Не совсем понятно зачем вам выделять НДС при реализации, если у вас льгота или у вас реализация с НДС.
Уточните, пожалуйста, на что подарочные сертификаты.
Учёт и реализация подарочных сертификатов, происходит по алгоритму:
Реализация подарочных сертификатов в 1С
При возврате сертификата необходимо оформить документ «Отчёт о розничных продажах».
В разделе «Возвраты» нужно выбрать сертификат из списка материалов.
В разделе «Возврат безналичной оплаты» следует выбрать платёж на карту.
После этого сформируются проводки по счёту 62, а авансы будут закрыты.
Также можно вернуть деньги через кассу. В этом случае в разделе «Возвраты» ничего больше выбирать не нужно.
Возврат осуществляется через выдачу наличных.
Спасибо большое, все понятно)