Корректировки расчетов по переносу сальдо на другой договор в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

При заполнении прочей корректировки выходит ошибка в счетах учета. Дебиторская и кредиторская задолженности заполнились автоматически. А если автоматически, то счета учета не надо заполнять вкладку, иначе будет задвоение. Почему сейчас не проводит?

Метки консультации: —
Все комментарии (27)
  1. Здравствуйте, Светлана!

    Прикрепите, пожалуйста, скрины всех вкладок.

  2. Прочие корректировки — они всем подходят. В июле проводила, всё хорошо было. Почему сейчас не проводит?
    Не дает провести.

  3. У вас не совпадают суммы зачета Дт и Кт задолженности, на вкладке Дт задолженности нужно исправить сумму на 113 руб.
    Потому и не дает провести документ, не хватает суммы для взаимозачета, требует счет, куда отправить остаток.
    Исправьте сумму, и все проведется.

  4. Не схлопывается. Что делать?

  5. Прикрепите, пожалуйста, скрины, как провели корректировку долга в результате, и разверните показатель (карточку), по которому зависла Кт задолженность по 60.02 счету.

  6. От 30.12 у вас возврат денежных средств от поставщика на сумму 4 497, а остаток авансов по этому поставщику 883 руб., вы зачли в счет других обязательств аванс от 19.12, потому и возникает КТ сальдо.

    Здесь возникает вопрос: вы оплатили в адрес «Интернет Решения» и потом делаете зачет этой оплаты в три разных организации, у вас есть основания для зачета, «Интернет Решения» перечислили оплату за вас в их адрес или какая-то другая ситуация.

  7. Мы оплатили в «Интернет Решения» («Озон»), а получили от других поставщиков через «Озон», как обычно.
    И что же делать?
    Сначала было списание 29.12.25 на сумму 4497,00, а потом возврат этой же суммы.

  8. Поняла вас, спасибо.

    Вначале попробуйте перепровести документы: списание от 29.12 и поступление от 30.12, возможно, программа где-то «заглючила» и всё встанет на свои места после перепроведения.

    Если не поможет, в поступлении от 30.12 установите — Погашение по документу и выберите списание от 29.12 (смотрите вложение).

  9. Галина, пришлось выбрать по документу. А если у поставщика два договора, то как можно перенести сальдо с одного договора на другой?

  10. Перенести сальдо с одного договора на другой нужно документом Корректировка долга
    Документ Корректировка долга в 1С
    Вид операции — Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.
    В табличной части первым будет идти тот договор, с которого нужно перенести задолженность, вторым — тот, на который переносите задолженность.

    1
  11. Галина, добрый день. Но тут нет такой возможности. Может вы что-то другое имели ввиду?

  12. Вы неверно выбрали Вид операции, у вас Зачет задолженности, а нужно Перенос задолженности, перенести — Задолженность поставщику.

  13. Не получается

  14. Уточните, пожалуйста, речь идет об авансе или другой задолженности, которую нужно перенести.
    Прикрепите скрин ОСВ с задолженностью, которую нужно перенести.

  15. У Аннет был первый договор, и на нем висит сумма аванса 325,42. Потом второй договор, на нем 2100,00. Прислали акт, и там фигурирует только второй договор и сальдо общее. Мне надо как-то перенести с первого договора аванс на второй, чтобы как у них было.

  16. Все равно не получается. Развернутое сальдо.

  17. Перенести таким видом корректировки можно только незакрытые авансы (325.42 руб.)
    По закрытым авансам:
    1. Перенос задолженности на другой договор;
    2. Зачёт аванса поставщику.

    Похожая ситуация в обсуждении:
    Перенос оборотов по счету 76.05 с одного договора на другой в 1С

  18. Я оставила только 325,42 в корректировки, остальные удалила. Еще хуже стало.

  19. У вас в корректировке на 325,42 подвязано списание от 05.11, а сальдо по списанию от 02.12.
    Поменяйте документ расчетов в Корректировке долга.

    1
  20. Спасибо огромное!!!

  21. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.