При закрытии месяца списывается по НУ с 20 счета незавершенка. По БУ она остается. Бух нужно чтобы и по НУ не было списания.
Выпуска не было не полуфабрикатов ни готовой продукции.
Что можно сделать чтобы по НУ не списывалось с 20 счета?
При закрытии месяца списывается по НУ с 20 счета незавершенка. По БУ она остается. Бух нужно чтобы и по НУ не было списания.
Выпуска не было не полуфабрикатов ни готовой продукции.
Что можно сделать чтобы по НУ не списывалось с 20 счета?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
В НУ затраты отнесены к косвенным, поэтому списываются сразу в Дт 90.08
Определите их как прямые и сформируется НЗП.
Прямые расходы настраиваются в разделе Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг
Про настройку подробнее можно почитать тут:
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль