Мне нужно перенести займы выданные с дебета 73.01 на дебет 58,03. у меня стоит дополнит. обработка для начисления % по займу, она видит 58 но не видит 73.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос с 73.01 на 58,03
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка сальдо по счету 76.АВ по документам расчетов Ситуация: осв 76.АВ / красное и черное сальдо у Контрагента Цель: сделать зачет Документа расчетов № 254 (ДР254) и Счетов-фактур…
- Отчет по счетам 20.01, 90.01.1, 90.02.1 по номенклатурным группам и контрагентам Подскажите пожалуйста, как можно сформировать отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету с несколькими колонками счетов, названием контрагента и номенклатурной группой? Так…
- Конечное сальдо ЕНС февраля не совпадает с начальным марта в 1С 1. При формировании отчета за месяц «Расчеты по ЕНС» конечное сальдо на конец февраля не совпадает с начальным сальдо марта.…
- Переходящее сальна на счете 68.01 на конец месяца в 1С Здравствуйте! Сегодня отправили в ИФНС второе уведомление по ЕНП по НДФЛ в 2023 году ( за период 23 янв-22 фев…
Статьи по этой теме
- Проводки по удержаниям по исполнительным документам Соответствие назначения удержаний и проводок Назначение удержания Вид операции в отражении зарплаты Дебет* Кредит Исполнительный лист Алименты и прочие исполнительные…
- Проводки по НДФЛ с натуральных доходов и подарков (ЗУП 3.1.37.72) Появилась возможность указать статью расходов в документах Доход в натуральной форме и Приз, подарок . Значение статьи расходов влияет на…
- Тест № 53. Учет расходов на доставку приобретенных товаров, которые учитываются отдельно и не включаются в их стоимость
- Что такое Номенклатурные группы в 1С? Что такое Номенклатурная группа ? Чем она отличается от Номенклатуры ? Что такое Номенклатурная группа Номенклатурная группа — это вид…
Добрый день!
Отдельного документа для такого переноса нет, можно воспользоваться Операцией, введенной вручную: Дт 58.03 Кт 73.01. Но нужно будет вводить в справочник Контрагенты физ.лиц, которым выдан заем, т.к. по работникам организации аналитики на сч. 58 нет. Кроме того, потребуется заполнить дополнительную аналитику по договорам.
На всякий случай иметь ввиду. Будет разница в отражении в бухгалтерской отчетности:
— займы, отраженные на счете 73.01 в балансе попадают в строку 1230 «Дебиторская задолженность»;
— займы, учтенные на счете 58.03 отражаются по строке 1240 «Финансовые вложения».
Учет выданных сотрудникам займов на счете 58 закрепите в учетной политике.
Дополнительный материал, который может быть полезен:
Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных?
.