Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если ИП с 01.01.2021 планирует применять патентную систему налогообложения по основной деятельности (грузоперевозки), также подано заявление на УСН по другим видам деятельности (если эта деятельность будет осуществляться) нужно ли ему платить 1% страховых взносов с превышения доходов 300000 руб.? И если нужно платить эту сумму, то определять ее нужно с потенциально возможного дохода или фактически полученного за 2021год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Патент, как платить 1% страховых взносов с превышения доходов 300000 руб
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность и налоги ИП на УСН Доходы, если подано заявление о переходе на ЕНВД Добрый день! Подскажите, нужно ли сдавать декларацию по УСН и платить соответствующий налог индивидуальному предпринимателю в следующей ситуации. В июня…
- Уточнение ОКТМО у ИП в целях НДФЛ У меня такой вопрос ИП был на ЕНВД в 2020 году, зарегистрирован по месту жительства в ФНС № 24 СПБ…
- Нужно ли доход иностранному поставщику при оплате через платежного агента с постоянным представительством в РФ включать в Расчет налогового агента Добрый вечер! Есть у нас платежный агент - он зарегистрировал постоянное представительство в РФ, имеет КПП (российское). Мы ему платим,…
- Членские и целевые взносы являются доходом при УСН? Добрый день. Я начала вести учет в некоммерческой организации в 1С бух 8.3, товарищество собственников недвижимости. Коммерческой деятельности нет. Участники…
Статьи по этой теме
- Какой налог уплачивают ИП при сдаче имущества в аренду? Источник: Письмо Минфина от 15.03.2024 N 03-04-05/23598 Информация для: индивидуальных предпринимателей Минфин рассказал, как ИП уплачивать налоги от сдачи имущества…
- ФНС напомнила ИП, как платить взносы в 2026 году Источник: сообщение ФНС Информация для: предпринимателей В 2026 году у ИП и иных лиц, ведущих частную практику, сохраняется обязанность по…
- Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия С 2022 года услуги общепита освобождаются от обложения НДС. Однако эта льгота распространяется не на всех поставщиков таких услуг. Кто…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 14.05-20.05.2021 Определены виды госконтроля, на которые распространится обязательное досудебное обжалование С июля 2021 года вступает в действие Федеральный закон от 31.07.2020…
Здравствуйте, Екатерина.
Если доход ИП за год превышает 300 000 руб., то предприниматель обязан уплатить 1% от величины превышения (п. 1 ст. 430 НК РФ). Следовательно 1% платить надо из фактически полученного дохода (свыше 300 тыс. руб.) за 2021 г.
Материал по теме: Как считать страховые взносы с превышения 300 тыс. руб., если ИП совмещает УСН 6% и ПСН?
Расчет 1% взносов в ПФР ИП за себя с учетом расходов
Уплата фиксированных взносов в ПФР индивидуальным предпринимателем .
Татьяна, добрый день. Не совсем я поняла по поводу фактического дохода. ПСН — как потенциально возможный доход в соответствии со ст. 346.47 НК РФ и ст. 346.51 НК РФ (пп. 5 п. 6 ст. 430 НК РФ). В статье 346.47 указано Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации.
Статья 346.47. Объект налогообложения
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Если по УСН за год получено 0 руб., то мне кажется, что по патенту нужно платить с потенциально возможного дохода.
Если совмещаете два режима налогообложения УСН и Патент, то 1% с превышения 300 тыс. рассчитывается с суммарного дохода (доход УСН + доход Патент). Если по одной из систем налогообложения доход равен нулю, то 1% рассчитывается с доходов второй системы налогообложения , по которой есть доходы. Следовательно, если:
— по УСН доход будет равен нулю, то 1% будет рассчитываться с потенциально возможный доход.
— по УСН доход будет , то 1% будет рассчитываться с доходы УСН + потенциальный доход по патенту.
Материал по меме: Расчет 1% взносов в ПФР ИП за себя с учетом расходов
Как уменьшить налог при УСН (доходы) при совмещении УСН и ПСН? .
спасибо, теперь все понятно.
Рада была помочь.