Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если ИП с 01.01.2021 планирует применять патентную систему налогообложения по основной деятельности (грузоперевозки), также подано заявление на УСН по другим видам деятельности (если эта деятельность будет осуществляться) нужно ли ему платить 1% страховых взносов с превышения доходов 300000 руб.? И если нужно платить эту сумму, то определять ее нужно с потенциально возможного дохода или фактически полученного за 2021год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Патент, как платить 1% страховых взносов с превышения доходов 300000 руб
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП, страховые взносы превысили сумму патента в 1С ИП получил патент по виду деятельности. Оплата патента должна быть произведена до 31.03.2021. В первом квартале мы оплатили часть взносов…
- Отчетность и налоги ИП на УСН Доходы, если подано заявление о переходе на ЕНВД Добрый день! Подскажите, нужно ли сдавать декларацию по УСН и платить соответствующий налог индивидуальному предпринимателю в следующей ситуации. В июня…
- Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 2021 Организация на ОСНО. за 9 мес. 2020 года выручка 33 млн. Ежеквартальная менее 15 млн, следовательно ежемесячные авансовые не платим.…
- Членские и целевые взносы являются доходом при УСН? Добрый день. Я начала вести учет в некоммерческой организации в 1С бух 8.3, товарищество собственников недвижимости. Коммерческой деятельности нет. Участники…
Статьи по этой теме
- Какой налог уплачивают ИП при сдаче имущества в аренду? Источник: Письмо Минфина от 15.03.2024 N 03-04-05/23598 Информация для: индивидуальных предпринимателей Минфин рассказал, как ИП уплачивать налоги от сдачи имущества…
- Как должен платить налог на имущество "упрощенец"? Как должен платить налог на имущество упрощенец? На учете ноутбук остаточной стоимостью 49 тыс.руб. В данном случае платить налог на…
- Нужно ли платить транспортный налог, если автомобиль не поставлен на учет в ГИБДД? Приобрели автомобиль у физлица в 4 квартале, но в ГИБДД на учет не поставили, есть ограничения. Транспорт не введен в…
- Сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4, если на балансе нет недвижимости? Если на балансе организации только движимое имущество, сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4? Если у организации…
Здравствуйте, Екатерина.
Если доход ИП за год превышает 300 000 руб., то предприниматель обязан уплатить 1% от величины превышения (п. 1 ст. 430 НК РФ). Следовательно 1% платить надо из фактически полученного дохода (свыше 300 тыс. руб.) за 2021 г.
Материал по теме: Как считать страховые взносы с превышения 300 тыс. руб., если ИП совмещает УСН 6% и ПСН?
Расчет 1% взносов в ПФР ИП за себя с учетом расходов
Уплата фиксированных взносов в ПФР индивидуальным предпринимателем .
Татьяна, добрый день. Не совсем я поняла по поводу фактического дохода. ПСН — как потенциально возможный доход в соответствии со ст. 346.47 НК РФ и ст. 346.51 НК РФ (пп. 5 п. 6 ст. 430 НК РФ). В статье 346.47 указано Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации.
Статья 346.47. Объект налогообложения
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Если по УСН за год получено 0 руб., то мне кажется, что по патенту нужно платить с потенциально возможного дохода.
Если совмещаете два режима налогообложения УСН и Патент, то 1% с превышения 300 тыс. рассчитывается с суммарного дохода (доход УСН + доход Патент). Если по одной из систем налогообложения доход равен нулю, то 1% рассчитывается с доходов второй системы налогообложения , по которой есть доходы. Следовательно, если:
— по УСН доход будет равен нулю, то 1% будет рассчитываться с потенциально возможный доход.
— по УСН доход будет , то 1% будет рассчитываться с доходы УСН + потенциальный доход по патенту.
Материал по меме: Расчет 1% взносов в ПФР ИП за себя с учетом расходов
Как уменьшить налог при УСН (доходы) при совмещении УСН и ПСН? .
спасибо, теперь все понятно.
Рада была помочь.