Добрый день, образовалось отрицательное сальдо по сч 43. Мы передаем давальческое сырье на переработку, при поступлении из переработки по сч 43 плановую цену указываю ровно такую, как в реализации этой продукции, чтобы сч 43 закрывался без сальдо, раньше это срабатывало, до обновления в УП «Учета затрат». Возможно я неправильно настроила УП? Может затраты распределять по Выручке от реализации, а не от Прямых затрат?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Пришлите скрин справки расчета Себестоимость выпущенной продукции в процедуре месяца.
Такое чувство, что себестоимость по счету 43 не сформировалась, затрат нет.
Еще можно ОСВ по счету 20 с группировкой по Номенклатурной группе, Продукции
Добрый день, прилагаю Себестоимость выпущенной продукции
Добрый день, Наталья.
Смотрите, у вас настройки стоят следующие.
Распределение на счете 20 идет по прямым расходам, но не по всем позициям отражены прямые расходы по субконто Продукция (графа 3). Поэтому себестоимость у вас сторнируется (графа 10.) Т.к. ранее продукция была отражена по плановой себестоимости, а на саму продукцию затраты не отнесены. Рекомендую лучше поставить по Плановой себестоимости.
Выручку для распределения счета 20 поставить нельзя, т.к. такой базы больше на счете 20 нет. Если у вас есть, то обновитесь обязательно!
Следующий вопрос. Продукция у вас уникальная? Наименование не повторяется при выпуске?
Добрый день, поставила по Плановой себес-ти, отрицательное сальдо ушло, осталось небольшое положительное, но это нормально, так и должно быть, т.к. не все позиции отгрузились в сентябре. И да, в своем большинстве продукция уникальная. Спасибо большое!
Отлично. Если уникальная, то настройки правильные.