Отражение аванса, полученного при отражении корректировки реализации в строну уменьшения

Вопрос задал Денис К.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

Добрый день,
при проведении корректировки реализации в сторону уменьшения создаются проводки Дт 62.01 Кт 90.01 «красным»; не создаются проводки по Кт 62.02; можно ли изменить данную ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Денис, добрый день.
    В корректировке реализации во вкладке Расчеты Зачет аванса — Не зачитывать, выбрано? Аванс формироваться не будет.

    1
  2. Добрый день, Ольга.
    выбрано: зачет «автоматически».
    по корректировке реализации должен отразиться аванс

  3. Добрый день, Ольга.
    реализации есть, на момент корректировки, реализации были оплачены

  4. Денис, добрый день.
    Провела в программе, аванс при корректировке реализации формируется. Проведите отчет Экспресс-проверка, что покажет. Проверьте книгу покупок за 2 квартал, там должна быть запись по НДС с этой реализации, в самой реализации должен быть зачет аванса.

  5. Добрый день, Ольга.
    Проблема в том, что при корректировке реализации в сторону уменьшения делаются проводки:
    Дт 62.01 Кт 90.01 — 17 400;
    эта сумма не становиться авансом; нет проводки по Кт 62.02

    1. Посмотрите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 по субсчетам 62.01 и 62.02 за период с 01.01.22 по 31.07.22 с максимальной аналитикой Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по проблемному контрагенту. Нет ли развернутых сальдо.
      Также не помешает обновление 1С до актуального релиза, сейчас 3.0.119.
      И перепроведение документов за 3 кв 22.
      Дополнительно проверить, нет ли ручных правок в документах, которые могут на результат влиять.

      По скринам видно, что конфигурация отраслевая. В ней может быть какая-то своя специфика.
      Если все стандартные способы перебираем по 1С БП — не помогает. То надо обращаться к вендору, который данную конфигурацию поддерживает.

  6. Добрый день, Мария.
    спасибо за помощь

  7. Добрый день, Мария.
    Проверено: ручных корректировок нет;
    это проблема старая, часто встречающаяся

  8. Здравствуйте, Денис!
    У вас группировка 62 счета по подразделению. Подразделение незаполненное. Вышлите, пожалуйста еще карточку счета 62 по данному контрагенту за период июль-август 2022 г.
    И скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД) от 31.05.2022 с проводками Дт/Кт.

  9. Здравствуйте, Денис!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Корректировка реализации Дт/Кт и все вкладки.

  10. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.