УСН доходы, реализация товара через комиссионера без наименования товара (позиция комитента) в 1С

Вопрос задал Ирина Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
ИП (УСН «доходы») реализует товар через маркетплейсы (Озон и ВБ) физ. лицам.
При создании отчета комиссионера (розничные продажи) на закладке «товары» необходимо из справочника выбрать вид товара.
В программе 1С бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) не ведется номенклатурный и количественный учет товара.

Вопрос. Каким документом в программе 1С можно оформить отчет комиссионера без привязки к товару?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Передачу товара на реализацию как в программе отражаете? Пришлите, пожалуйста, скрин.

  2. Добрый день.
    Не отражается передача товара на реализацию в программе. Ее ведется номенклатурный и количественный учет товара. ИП не ведет учет товара в программе 1С.
    На расчетный счет ИП получает сумму денежных средств от МПЛ. Как эту сумму можно закрыть? Есть ли документ в программе 1С, который позволяет оформить хозяйственную операцию и отразить ее в КУДиР?

  3. Приложение

    Спасибо за уточнение.

    Общий алгоритм такой

    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С

    В вашем случае документ Передача товара на комиссию не оформляете.

    Оформляете сразу отчет комиссионера, только вид — Отчет комиссионера о розничных продажах.
    Создаете Номенклатуру, например, Номенклатура ( суммовой учет). Указываете кол-во и сумму. Проводите.
    Далее оформляете документ Поступление на расчётный счет.

    В зависимости от Настроек в программе, доход в КУДиР отразится, либо по дате Отчета, либо по дате поступления денег на расчетный счет.

    Если сформируете ОСВ по счету 41.01, кол-во будет с минусом.
    Кол-во можно закрыть документом Операции, введенные вручную
    — Д 41.01 К 90.02.1 — указываете кол-во без суммы.

  4. Добрый день.
    Маркетплейс (ВБ) в ЛК ИП формирует отчеты о продажах еженедельно. За последнюю неделю декабря 2024 года был сформирован отчет за период с 30.12.2024 г по 05.01.2025 года на сумму 10 000,0 р.
    Нужно сформировать декларацию УСН за 2024 год.

    Вопрос. Как разделить доход 2024 года и 2025 года? Каким документом оформить в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ)? Или отчет за период с 30.12.2024 г по 05.01.2025 года на сумму 10 000,0 р. учитывать уже в 2025 году? Тогда получается искажение фактов.

  5. Вы можете понимаете, что входит в доход 31.12.24 и что дальше?
    Можете разделить 10тр?

    Если да, тогда создайте два Отчет комиссионера о розничных продажах — за 31.12.24 и 01.01.25-05.01.25.

    Если нет, предлагаю учесть доход в 2025.

  6. Добрый день.
    В справочнике создала папку «Товары», в ней создаю наименование товара.
    При создании в справочнике названия номенклатуры (например, «Мёд натуральный») нужно указать что это товар. Но в окошке «вид номенклатуры» в предлагаемом списке нет пункта «товары». Сканы прилагаю.

    Вопрос. Какие настройки в программе 1с Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) нужно провести, чтобы появился пункт «товары»? Редакция 3.0 (3.0.167.36).

  7. Проверьте, в Администрирование —Функциональность— какая стоит — Основная, Выборочная, Полная? Проверьте, чтобы все галочки стояли.
    Номенклатура Товары стандартная, должна быть автоматически.

    В крайнем случае — Новый вид номенклатуры создается в справочнике Виды номенклатуры: раздел Справочники — Товары и услуги — Номенклатура — ссылка Виды номенклатуры по кнопке Создать.
    При создании нового вида номенклатуры сразу укажите счета учета.

  8. Добрый день.
    Со справочниками разобралась. Спасибо.
    На расчетный счет ИП поступили денежные средства от маркетплейса (ВБ) за проданный товар. Выписка дает проводку: Дт 51 Кт 62.02 сумма 10 000,0 р.

    Т. о. сальдо на конец периода по счету 62.02 = 10 000,0 р.

    Далее создала отчет комиссионера о розничных продажах на сумму 50 000,0 р.
    Отчет дает проводку Дт 76.09 Кт 90.01 сумма 50 000,0 р.
    В ОСВ получаем следующую картину:
    • сальдо по Кт на конец периода по счету 62.02 = 10 000,0 р. (контрагент ВБ).
    • сальдо по Дт на конец периода по счету 76.09 = 50 000,0 р. (контрагент ВБ).
    Контрагент один и тот же.

    Вопрос. Каким документом нужно провести взаимозачет сумм по этим счетам? Или в выписке нужно поменять счет 62.02 на 76.09?

  9. В документе Поступление на расчетный счет сразу указываете 76.09. Взаиморасчет тогда не надо делать.

  10. Добрый день.
    В документе Поступление на расчетный счет сразу указала счет 76.09 вручную.
    Можно в программе настроить автоматический выбор счета 76.09 в выписках банка?

  11. Приложение

    Можно в договоре с Комиссионером перейти по ссылке Счета расчетов с контрагентами и прописать счет.
    Далее при поступлении средств, выбираете именно этот договор и счета отразятся автоматически.

Комментарии закрыты.