Здравствуйте! Налоговая запрашивает ОСВ по счету 41 по определенному поставщику. Карточку счета 41 по закупке у конкретного поставщика и продажей этих товаром с указанием покупателей. Как можно сформировать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет для налоговой по счету 41 по определенному контрагенту в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Правила зачета/восстановления НДС по авансовым счетам-фактурам от поставщика Добрый день! Принимаем к вычету авансовые счета-фактуры от поставщиков (частично, не все). Поставщик выставляет счет на оплату в рамках общего…
- Сумма в счет-фактуре не совпадает с данными поставщика по договору в у.е. в 1С Добрый день. Договор с поставщиком в USD. Оплата в рублях. В базу введен документ поступления от поставщика в USD. При…
- Как сверять статусы покупки и оплаты, если документы от продавца, оплата маркетплейсу в 1С Добрый день. Стали все чаще покупать на маркетплейсе. Счет выписывает маркетплейс, а документы на товары приходят от имени иного поставщика.…
- Когда начислять НДС с аванса, если оплата производится через счет эскроу Добрый день. По договору поставки товаров с монтажом от 11.06.2024 года где наша компания на ОСНО, является поставщиком, оплата за…
Статьи по этой теме
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Банковские операции по учету расходов на АУСН в 1С Видео: Банковские операции по учету расходов, разметка для АУСН в базе Оплата поставщику Разметка банковских операций по договору комиссии на продажу.…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Отправка и загрузка Счетов на оплату в 1С А вы знаете, что в 1С имеется отдельный механизм отправки и загрузки электронных счетов? Если в программе настроена отправка электронных…
Добрый день!
Как оформить ОСВ по счету 41 по конкретному поставщику посмотрите здесь:
Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов?
Как оформить отчет по карточке счета 41 с указанием поставщика и товара: Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту
В Отборе укажите Регистратор.Контрагент и Номенклатуру товара.
Карточка по счету 41 в разрезе покупателей формируете также, только меняете Контрагента.
В одном отчете по карточке счета можете указать несколько контрагентов. Тогда в Отборе укажите Регистратор .Контрагент—вид равнения в Списке—Контрагенты, либо вид сравнения-Заполнено. В одном отчете у вас будут Продавец и Покупатель определенного товара.
Так как мы не ведем учет по партиям, мы не сможем сформировать ОСВ по 41 счету?
По карточке не поняла. Сделала отбор по контрагенту и вижу только поставщика, как покупателя добавить?
«так как мы не ведем учет по партиям мы не сможем сформировать ОСВ по 41 счету?»—сейчас смоделирую.
«По карточке не поняла. Сделала отбор по контрагенту и вижу только поставщика, как покупателя добавить?» — в отчете по карточке счета можете указать несколько контрагентов. В Отборе укажите Регистратор .Контрагент—вид равнения в Списке—Контрагенты, либо вид сравнения-Заполнено. В одном отчете у вас будут Продавец и Покупатель определенного товара.
Это я прочитала. Что значит в Списке? Мне что всех контрагентов из базы добавлять?
У меня есть поставщик. Он поставляет множество различных товаром. Как узнать кто покупатель по каждому товару? Не отдельно по каждому товару же мне формировать?
У поставщика, например, купили: ложки, чашки, кастрюли.
Если вы хотите узнать, кто купил именно чашки, то в отборе указываете Номенклатура — Равно — Чашка. Регистр.Контрагент — Заполнено. Сформируются все покупатели чашек.
Сформировать с одним Продавцом и несколькими Покупателями именно определенного товара, без указания Номенклатуры или конкретных контрагентов, не удастся. Программа не поймет, что ей нужно отбирать.
ОСВ по счету 41. В счете где нет субконто Контрагент, ОСВ сформировать не получится.
Можно воспользоваться Универсальным отчетом. Возьмите за основу эти настройки:
Формирование ОСВ по счету 10.07 по договорам
Универсальный отчет по приобретенным товарам, материалам в разрезе поставщиков
Как с помощью Универсального отчета вывести подробную информацию по проданным товарам в разрезе покупателей
.
В УО ПО ПРОДАННЫМ ТОВАРАМ В РАЗРЕЗЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ можно впихнуть поставщика товара?
В УО можно добавить в Отборе счет 41.01 , а также в закладке Поля и сортировка добавить Количество Дт и Сумма НУ Дт.
Но так как в счете 41 нет Субконто Контрагент, то документ Поступление и что поступило будет видно в отчете, а от кого — нет.
Посмотрите еще здесь, пожалуйста
Внешние отчеты по расшифровке счета 41 и 10 по контрагентам в 1С
.