Основные средства

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать основное средство, если накладная от поставщика получена 13.04.23г в накладной указан сам компрессор и комплектующие к нему увеличивающие стоимость ОС. Монтаж (акт ввода в эксплуатацию) выполнен поставщиком компрессора 08.10.23г. и соответственно был оплачен счет за монтажные работы.

Обсуждение (7)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу

    Приобретение ОС с доп.затратами при УСН в 1С

    Оформляете документ Поступление оборудования, компрессор и комплектующие к нему приходуете несколькими строками на счет 08.04.1, дата 13.04.23.
    Монтаж — оформляете документом Доп.расходы, так же на счет 08.04.1, дата 08.10.23.
    Далее документом Принятие к учету вводите в эксплуатацию ОС, дата 08.10.23.

    1
  2. Оксана, все сделала по рекомендуемой схеме. Проблема такая, комплектующие так и остаются на 08 счете, а каким документом их присовокупить к 01 счету? Документом «Принятие ОС к учету» подцепляется только сумма компрессора.

  3. Да, документом Принятие ОС к учету все переносим на 01.01.

    Пришлите, пожалуйста, скрин, как заполнился Принятие к учету с движением Дт/Кт.

  4. Высылаю.
    На вкладке Основные средства нужно завести все комплектующие как на счет 08 ?

  5. В программе, перед документом Принятие ОС к учету оформите документ Передача оборудования в монтаж.
    В документе отразите все 6 позиций, которые оформлены в документе Поступленеи оборудования.
    Далее оформите документ Принятиек учеты вид операции Объекты строительства.
    На закладке Объект строительства, нажмите кнопку Рассчитать. Сумма должна быть равна сумме расходов по ОСВ 08.04.1.
    Сформируйте ОСВ по счетам 08.03,08.04.1,01.01.

    Закройте период, проверьте начисление амортизации и отражение расходов в НУ в декабре в КУДиР.

    Вижу, что оплата оборудования была не в полном объеме?

Комментарии закрыты