1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.160.22)
Добрый день!
УПД на заточку инструмента в сумме 1000,00 руб с НДС от 30.05.2024 получили только сейчас.
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести документ в 1С, чтобы не перездавать декларации по прибыли и НДС?
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
То есть поступление услуг оформляете текущим периодом.
Добрый день! Я понимаю, что поступление оформляется в текущем периоде, меня интересует, как это сделать технически, в видео по ссылке 2018 год, не очень актуально, интерфейс с того времени поменялся. Посмотрите пожалуйста скрины, как я сделала. В видео и дата с.ф. и дата документ получен одна, я так понимаю даты нужно поствить разные и поставить галочку отразить НДС датой поступления?
И еще скрины движения документов.
В документе Поступления первую дату указываете номер и дату первички, вторую дату — дата фактического поступления документа (в видео именно так и есть).
То есть даты у вас заполнены верны.
По НДС решайте, будете подавать уточненку за 2кв или отразите текущим периодом?
Если текущим, тогда все верно -галочка Отразить вычет НДС в книге покупок датой поступления.
Проводки в движении документа верные.
Уточненку по НДС подавать не буду, хочу отразить в 3 кв. Меня смутило, то что в видео по СФ даты сф и дата получения документа октябрь и нет даты самого документа(февраль). Скрин в приложении. Я правильно понимаю,что в текущей версии 1с нужно дату сф поставить дату документа, в моем случае 30.05.2024
Да. Дата 30.05.24 верная. Можете перейти в движение документа Поступления, закладка НДС Покупки, там увидите, что Дата события — 16.09.24, это значит, что счет-фактура отразится в 3кв.