Чек ККТ и отражение расчетов при оплате за другое ИП в 1С

Вопрос задал ol***@yandex.ru

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Заключен договор хранения с ИП Глава КФХ Семин. УПД на ИП Глава КФХ Семин. За услуги хранения платит совершенно другое физлицо Потапенко Л.И. с личного счета через Сбербанк(Фамилии разные), указывает в назначении платежа только номер договора и счета (выставленного на ИП Глава КФХ), в договоре ничего не указано за это. Кассовый чек мы должны пробить на физлицо Потапенко Л.И.? Какой признак способа расчета указать в чеке если с этим физ.лицом нет договора? Как в 1с 8.3 зачесть суммы между физ.лицом и ИП Глава КФХ? Нужно пробивать второй чек на реализацию с физ.лицом если не было реализации как то будет?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте. Напишите пожалуйста версию (релиз) БП и модель ККТ, которую используете в работе.

  2. 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода, редакция 3.0 (3.0.151.27) ; АТОЛ 30Ф

  3. Спасибо за ожидание.
    По пунктам
    1. При решении вопроса о применении ККТ значение имеет, кто произвел оплату, а не за кого она произведена. Если поступил платеж от физлица — то однозначно пробиваем чек ККТ.
    2. В чеке укажите что вид оплаты — безналичные (оплата банковской картой) . Признак — ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, поскольку ранее чека на передачу в кредит вы не пробивали. Номер договора на признак способа расчета тут не влияет.
    3. В программе создайте документ Корректировка долга, с видом операции Перенос задолженности. Укажите контрагентов, между которым осуществялете перенос долга.

  4. Что бы пробить кассовый чек на того, кто произвел оплату, надо добавить это физлицо в базу Справочники-Контрагенты ? Без договора? Что бы нужные реквизиты попали в чек?

  5. Да, надо добавить как контрагента — физлицо. Договор тоже добавьте — он поднадобится для корректировки долга. По корректировки долга у нас есть материал Документ Корректировка долга в 1С

Комментарии закрыты.