Добрый день. ООО на УСН заключила договор с Казахстаном на поставку розеток и комплектующих к ним. Должна ли ООО оплатить НДС, подать в ФНС декларацию по косвенным налогам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, поставка товара в Казахстан, нужна ли декларация по НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление услуг между участниками сделки в 1С ООО АЛЬФА закупает зерно у ООО БЕТА, чтобы потом продать ООО ОРИОН. ВНИИЗЖ оказал услуги по фитосанитарным сертификатам и выставил…
- Налогообложение материальной выгоды при покупки доли в обществе в 1С Добрый день. ООО «Мастер» имеет валюту баланса 1 000 000 руб. Стоимость чистых активов ООО «Мастер» 500 000 руб. Собственник…
- Кто участвует в ЭТрН при схеме поставки через промежуточного покупателя в 1С ООО планирует осуществлять транспортировку товара с 01.09.26. Схема работы такая: ООО1 находит продавца (ООО2), заключает с ним договор на поставку…
- Взаимозачет между тремя организациями через займ в 1С Здравствуйте, скажите пожалуйста как закрыть задолженность покупателя в ООО-1? ООО-1 оказала услугу ООО-2 ООО-2 оплатила за эту услугу ООО-3 по…
Статьи по этой теме
- По какой ставке правопреемнику исчислять налог на прибыль при выплате дивидендов по реорганизованной компании? Учредитель (юр. лицо) владеет 100% в УК организации более 5 лет. Организация реорганизована в форме присоединения. По какой ставке правопреемнику…
- При покупке услуг у ООО "Гугл" будет ли покупатель налоговым агентом по НДС? Мы покупаем у ООО «Гугл» услугу как посредники (агент). Мы на УСН. У ООО «Гугл» это не приобретение у иностранцев,…
- С 15.07.2026 уточнены правила выбытия и доизбрания членов совета директоров Источник: Федеральный закон от 04.07.2026 N 237-ФЗ Информация для: АО и ООО Внесены поправки в статью 66 Федерального закона от…
- Расширение конфигурации Исключение ZIP-архива электронного Счета на оплату из списка отправляемых документов в 1С Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам в 1С? При рассылке контрагентам из 1С:Бухгалтерия по электронной почте документов —…
Добрый день! Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать экспертные оценки по теме данного вопроса с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное мнение.
При импорте товаров из стран ЕАЭС при УСН уплачивается НДС. Это надо сделать не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты к учету (п. 4 ст. 72 Договора о ЕАЭС, п. 19 Протокола о порядке взимания косвенных налогов). Тогда же в налоговую подается декларация по косвенным налогам и подтверждающие документы (п. 4.5 — 4.10 Порядка заполнения декларации по косвенным налогам, п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов).
При УСН (доходы – расходы) ввозной НДС можно учесть в затратах (пп. 11, 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
При экспорте налогоплательщики на УСН НДС не платят (п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Таможенную декларацию оформлять в этом случае не нужно.
Оксана, большое Вам спасибо!!!!
Я рада, если смогла помочь!